學校的會計出納崗位職責

    時間:2021-10-28 15:29:48 崗位職責 我要投稿

    學校的會計出納崗位職責

      在不斷進步的時代,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?以下是小編精心整理的學校的會計出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    學校的會計出納崗位職責

    學校的會計出納崗位職責1

      1.按照國家財務制度的規(guī)范,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學校各項工作的順利完成。

      2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,并按月做好結(jié)帳工作。

      3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領(lǐng)物明,結(jié)余實。作到帳物相符。

      4.認真做好學校收費組織工作。

      5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定,及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。

    學校的會計出納崗位職責2

      1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當面點清,防止差錯。

      2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

      3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

      4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

      5、學校實行財務一支筆審批制度,凡是經(jīng)費開支,必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

      6、做好學校財務支出的保密工作,不準隨便泄露財經(jīng)信息。

      7、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐步盤點,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

      8、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。學校會計工作職責

    學校的會計出納崗位職責3

      1、根據(jù)學校和總務處的要求,編制經(jīng)費預算,有計劃地合理使用經(jīng)費,及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析,以便學校領(lǐng)導采取措施。

      2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度,進行財務監(jiān)督,當好領(lǐng)導的參謀。

      3、審核每筆收支原始憑證,及時結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

      4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

      5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。學期結(jié)束、年終提供決算報告。

      6、配合督促學校各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

      7、管理好學校全部現(xiàn)金收會支票,嚴格按照財務規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超額。

      8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報銷手續(xù),對憑證不實的有權(quán)拒付。

      9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準確無誤。

      10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

    學校的會計出納崗位職責4

      出納職責:

      1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務的法律法規(guī),負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,行使會計職責職權(quán),嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動,當好領(lǐng)導的參謀。

      2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

      3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。

      4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

      5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

      6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。

      出納職責:

      一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

      二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

      三、嚴格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

      四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

      五、負責與內(nèi)部各單位往來款項的'劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。

      六、負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系,及時接受其業(yè)務指導。

      七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

      八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

      出納的工作:

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

      二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管。

      四、負責報銷差旅費的工作。

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

      五、員工工資的發(fā)放。

      出納工作細則:

      工作事項及審驗等程序

      失誤防范及糾正程序

    學校的會計出納崗位職責5

      1.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

      2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。

      3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務,結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

      4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

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