采購流程管理制度

    時(shí)間:2020-09-25 15:22:09 制度 我要投稿

    采購流程管理制度范本

      采購流程管理制度(一)

      一、目的

    采購流程管理制度范本

      為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

      二、工作程序

      (一)采購原則

      1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

      3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》;

      4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》,入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

      5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

      6、單次采購在金額在2000元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

      (二)采購申請(qǐng)

      1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

      2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

      3、緊急采購時(shí),由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時(shí)處理。

      4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

      2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

      3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

      (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

      1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

      2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

      3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

      4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

      5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。

      (五)采購方式

      1、集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

      2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。

      3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。

      采購流程管理制度(二)

      一、請(qǐng)購及其規(guī)定

      1、請(qǐng)購的定義

      請(qǐng)購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

      2、請(qǐng)購單的要素

      完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素:

      (1)請(qǐng)購的部門;

      (2)請(qǐng)購單填寫人;

      (3)請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間;

      (4)請(qǐng)購的物品名;

      (5)請(qǐng)購的物品數(shù)量;

      (6)請(qǐng)購的物品規(guī)格;

      (7)請(qǐng)購的物品用途;

      (8)請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注;

      (9)請(qǐng)購部門主管;

      (10)請(qǐng)購單審核人;

      (11)公司總經(jīng)理。

      3、請(qǐng)購單及其提報(bào)規(guī)定

      (1)請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門;

      (2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請(qǐng)購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》;

      (3)食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商,與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期,如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請(qǐng)購部門提報(bào)的其它請(qǐng)購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門,待采購部簽字后,請(qǐng)購部門備份;

      (4)其它涉及的請(qǐng)購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,該清單的.電子文檔也需一并提交;

      (5)遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

      (6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購部門必須作出書面說明。

      (7)其它請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

      二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定

      1、請(qǐng)購的接收要點(diǎn)

      (1)采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

      (2)接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則;

      (3)通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有超儲(chǔ)庫存;

      (4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購部門。

      2、請(qǐng)購單的分發(fā)規(guī)定

      (1)對(duì)于請(qǐng)購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

      (2)對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

      (3)無法于請(qǐng)購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購部門;

      (4)重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

      三、詢價(jià)及其規(guī)定

      1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購部門溝通;

      2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

      3、對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

      4、對(duì)于請(qǐng)購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

      5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

      6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

      四、比價(jià)、議價(jià)

      1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

      2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

      3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo);

      4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

      五、入庫

      (1)采購物資到達(dá)倉庫后,由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期,散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定,再按照采購清單驗(yàn)收物資;

      (2)倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫,并及時(shí)通知采購部作退換貨處理;

      (3)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品,倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

      六、付款

      采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請(qǐng)審批單》,最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

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