文件管理制度

    時間:2023-01-07 08:13:27 制度 我要投稿

    文件管理制度集合15篇

      隨著社會不斷地進步,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家整理的文件管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    文件管理制度集合15篇

    文件管理制度1

      行政辦公用品管理制度

      第一章總則

      第一條目的

      為適應公司快速發展的需要,推進行政辦公物品的規范化管理,控

      制辦公費用,本著節約高效的原則,特制訂本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

      公所用文具(文件夾、檔案袋),辦公自動化所需用的耗材(含U盤、數碼相機、硒鼓墨盒等)、辦公設備(含電腦、復印機、打印機、傳真機等)以及辦公家具(含桌、椅、柜等)。

      第二章辦公用品的分類

      第三條行政辦公物品的分類

      行政辦公物品分三類:辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

      1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上,在使用過程中保持原有的實物形態,單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

      2、辦公低值資產是指使用期限較長,在使用過程中不易損耗,單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

      3、辦公用品是指使用期限較短,價值較低,在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

      第三章行政辦公物品的管理職責

      第四條行政部的主要職責:行政部是行政辦公物品的綜合管理部門,負責對

      行政辦公物品支出情況進行監督、控制,其管理職責主要包括:

      1、供應商選擇及管理;

      2、組織各部門行政物品管理程序監控;

      3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行;

      4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢;

      5、配合財務部對辦公物品進行盤點,建立行政辦公物品臺賬,負責

      日常維護和修理。

      第五條部門資產負責人的主要職責:認真貫徹執行公司的資產管理制度;各

      部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄;合理調配本部門室內的辦公設備等資產;

      第六條資產使用人的主要職責:應該愛護公司財產,合理使用辦公設備,由

      人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識,正確使用辦公設備。如果因使用不當,人為破壞,由使用人自行付費維修,并報送人行部門進行維修登記。

      第四章行政辦公物品采購

      第七條辦公用品采購

      1、行政部每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃,

      納入公司的全面預算,報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

      2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷,費用計入各部門

      的年度預算執行臺賬。

      3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買,并由行政

      部主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

      第八條辦公類服務采購

      辦公類服務采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

      1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

      2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的,經主管領導審批后在

      公司行政部公布的服務供應商范圍內選擇。

      第九條辦公資產采購

      1、辦公資產采購計劃

      各部門歷史需要置辦辦公資產時,填寫《辦公物品申請表》,經公司領導審批通過并簽字后,提交行政部實施采購。

      2、實施采購

      行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后,連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領導,經審批后方可到財務部領取支票進行購買。

      3、驗收

      行政部匯總使用根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采

      購辦公資產,驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認,行政部和使用部門各自登記辦公資產臺賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細復印件由行政部統一保管。

      第五章辦公物品的管理

      第十條辦公用品的配發

      1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

      2、辦公用品按需領用,行政部負責辦理使用部門的領用手續,認真

      填寫文具領用登記單,并進行臺賬登記,寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。

      3、員工在公司內部調動,其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理

      1、資產調撥

      部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序:調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字后,方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

      2、資產報廢

      由部門負責人填寫《資產報廢申請單》,報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑒定后,由行政部主管領導審批,審批后方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的,由行政部收回統一維修、保管、再分配,資產臺賬做相應調整。在報廢前,部門不得隨意丟棄,否則該部門按照其原值賠償,并按照公司相關規定處罰。

      3、資產的租用、出租和外借

      (1)公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要,租用

      部門必須報公司行政部審批,行政部應盡量考慮在公司內部調配,調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下,經總經理批準方可租用,租用手續由行政部統一辦理。

      (2)公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行

      政部定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點,對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續,對長期閑置的物品主動尋求外租,對今后沒有使用價值的物品進行出售。

      4、辦公資產的日常維護、維修

      (1)行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

      (2)行政部編制辦公資產維修計劃,并納入預算和經營計劃。根據

      維修計劃對各部門辦公資產進行檢查,按期進行維護,保證各物品正常工作。

      (3)各部門的辦公資產需要維修時,由部門負責人填寫《辦公設備

      維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的,相關費用行政部不予受理。

      (4)行政部接到申請單后,需對報修設備進行鑒定,進行相應的維

      修、更換,一般性維修理應在三個工作日內修理完畢,其他較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》,資產使用部門負責人簽字確認。

      (5)若聘請外部單位進行維修,相關付款事項執行資金支付程序。

    文件管理制度2

      物業公司外來文件管理規程

      1、目的

      通過對外來文件的有效管理,以保證分公司現場使用的外來文件都是最新版本的有效文件。

      2、適用范圍

      分公司收到的上級公司或政府部門頒發的各類法律、法規、條例,須引用或參考的標準、合同、用戶提供的圖樣和技術要求、詳細的工作文件等。

      3、職責

      3、1行政部負責收集、整理國家政策、法律、法規等行政性文件。

      3、2工程部負責收集、整理國家標準、行業規范、操作規程等技術性文件。

      3、3物業部負責收集、整理服務收費、城建管理等行業性文件。

      3、4保安部負責收集、整理消防、治安管理等法律法規文件。

      3、5分公司總經理負責批準外來文件在分公司的執行。

      4、實施程序

      4、1文件的識別

      4、1、1根據文件的種類,分為國家法律法規文件、國家標準和行業規范、規程、標準等。

      4、1、2相關部門分別負責將與分公司業務范圍有關的文件整理出行政性/技術性/行業性/法律法規外來文件目錄。目錄應列明文件編號、名稱、發布日期。

      4、2文件的轉換

      行政性/技術性/行業性/法律法規文件目錄,分別由行政部、工程部、物業部和保安部經理簽署審核,由分公司總經理批準。

      行政部負責把批準轉換的外來文件原件收集歸檔,并編制《外來文件清單》。

      4、3控制發放

      行政部對所需要使用的文件加蓋受控章,并負責發放、借閱和保管,做好發放和借閱登記。當外來文件發生版本更替時,行政部負責更新《外來文件清單》。及時發放新版文件,收回舊版文件,并加蓋作廢章后銷毀或處置。

      5、相關文件和質量記錄表格

      5、1《外來文件清單》

      5、2《公文處理辦法》

      5、3《文稿簽發單》

      5、4《文件閱辦單》

      5、5《發放文件登記表》

      5、6《文件借閱登記表》

    文件管理制度3

      1目的

      為了使本公司采用的外來文件處于受控狀態、不損壞、不丟失、保持其完整性、統一性和有效性,便于檢索、查找和及時更新,特制定本制度。

      2適用范圍

      國家有關法律法規;

      壓力管道元件制造相關安全技術規范;

      壓力管道元件的型式與參數、設計、制造、檢查和驗收、檢驗與試驗方法等國家標準和行業標準(含指導性技術條件);

      型式試驗報告、監督檢驗報告;

      分供方產品質量證明文件、資格證明文件。

      3控制內容

      3.1辦公室主任負責對本公司壓力管道元件產品相關法律法規、安全技術規范、標準的收集、購買、歸檔、登記造冊、貯存和管理工作。

      3.1.1積極掌握壓力管道元件相關法律法規、安全技術規范、國家標準和行業標準的發展動態;

      3.1.2及時采用適合于本公司壓力管道元件產品的新的法律法規、安全技術規范國家標準和行業標準,淘汰舊法律法規、安全技術規范、標準;

      3.1.3經確認有效適用的法律法規、安全技術規范、標準均應加蓋“受控”章,記錄標準清單;

      3.1.4每年定期對公司所有采用的法律法規、安全技術規范、標準進行清理,過期淘汰的舊法律法規、安全技術規范、標準應加蓋“作廢”章,并注明新替代法律法規、安全技術規范、標準名稱,存檔妥善保管;

      3.1.5產品圖紙、技術文件所采用的標準均須由技術負責人負責簽字確認;

      3.2外來文件的保管、發放和借閱。

      3.2.1外來文件統一由辦公室負責保管;

      3.2.2外來文件的發放范圍由技術科長確認,質保工程師審批;

      3.2.3外來文件發放的文本一律是復印件,并加蓋“受控”章,由使用部門負責人簽字領用;

      3.2.4本公司外來文件一律不得外借,內部借閱須由借閱部門負責人簽字借閱,定期歸還。

      4本制度由辦公室負責實施。

    文件管理制度4

      為加強公司安全基礎檔案管理,發揮好檔案服務于安全工作的功能,完善安全管理過程監督,特制定本制度。

      1、實行安全文件收發登記制度,上級來文和下發文件,先行登記、分類存放,按照領導簽批意見督辦落實。

      2、文件應按照收發順序整齊放入檔案盒中,,卷首制作目錄,年終裝訂存檔。

      3、嚴格按檔案管理要求建立健全各種基礎資料檔案,實行從業人員一人一檔,安全管理每一個過程一檔,每項活動、工作一檔,檔案資料做到真實、有效、完整。

      4、基礎檔案資料要分類存檔保管,檔案分為長期檔案和短期檔案,短期檔案滿3年之后可以進行銷毀處理。

      5、檔案基礎資料管理信息,必須實現從購臵到退出市場的全過程監督,及時進行更新,確保檔案資料完整性。

      6、檔案資料借出必須辦理相關登記手續,經公司主要領導審批同意后方可借閱。

      7、檔案資料由安全科安排專人負責管理,實習專柜存放,落實防護措施,防止損毀。

    文件管理制度5

      文件及技術檔案管理工作,是工程施工的延續,但常常因項目經理部的解散、人員調動等原因而滯后,為了使本項目在該方面的管理工作上一個新臺階,同時為以后的工作提供依據,體現'重生產同樣重技術檔案管理'的方針,實現生產和內業雙豐收,特制定文件、技術檔案管理制度。

      (1)文件及技術檔案管理的任務、意義

      ①文件及技術檔案管理的任務是

      按照一定的原則和要求,系統地收集記述工程建設全過程中具有保存價值的用于指導施工的技術文件材料,并按歸檔制度加以分類整理,以便完工驗收后,完整地移交給有關技術檔案管理部門。

      ②文件及技術檔案管理的意義是

      可以保證技術文件的完整性、正確性和及時性,組織有序的交流,及時滿足施工生產的需要,出了問題,有據可查,從而起到穩定正常生產的作用。

      (2)文件及技術檔案管理制度

      ①文件管理制度

      施工過程中發生的往來文件,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20xx 的要求進行專門管理,并形成硬性規定,并由此建立文件管理制度。

      ②技術檔案管理制度

      施工過程中產生的技術資料,項目經理部應設專職人員,按照is09001:20xx 的要求進行專門管理,并形成制度貫徹落實。

      (3)文件及技術檔案管理的方法

      ①文件管理方法

      a、收集:主要是注意搞好日常文件的管理工作。

      b、整理及編目:是在文件全面收集基礎上,對來文或發文進行科學地分類和有秩序地排列。分類應根據文件的行文類別區分。同時按文件的收發時間編制目錄,該受控的要建立受控文件清單并加蓋受控章。

      ②技術檔案管理辦法

      a、收集:由項目經理部工程管理部統一管理。

      b、整理及編目:是在技術檔案材料全面收集基礎上,對技術檔案材料進行科學地分類和有秩序地排列。分類按技術檔案本身的自然形成規律進行。工程技術檔案分類,原則上按工程項目劃分,使同一項工程的.技術檔案都集中在一起,以便能夠反映該項目工程的全貌。而每一類別下,又可按專業分為若干類。編目方針為能夠揭示技術檔案的內容和他們之間聯系,便于檢查。

      (4)交工驗收及資料整理

      ①建立技術資料復核制,來源于施工過程中的資料,必須現場填寫且有人復核,決不允許一人一填到底,更不容許事后補填,且資料能夠反映工程實際。

      ②交工驗收資料的整理,要從工程施工一開始就著手抓,先化整為零,再化零為整。同時做到資料、圖紙和計量支付三者的統一。

      ③加強交工驗收及資料整理的管理工作,徹底根治此方面滯后的弊病。

      (5)竣工資料整理、竣工圖繪制

      ①在交工資料的基礎上,進一步完善成竣工資料,摒棄持久戰。

      ②每一分項工程完成后,要隨即把施工中變更的部分用鉛筆描繪在原施工圖紙上,并注明變更的依據及日期等。

      ③把竣工資料的整理及竣工圖繪制與項目經理的業績掛鉤,作為獎罰的依據之一。

    文件管理制度6

      (一)總則

      第一條為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據中央關于文書處理的有關規定,結合我廠的實際情況,特制訂本制度。

      第二條文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本廠上報下發的各種文件、資料。

      第三條按照黨政分工的原則,全廠各類文件分別由黨委辦公室和廠部辦(以下簡稱兩辦)歸口管理。

      (二)收文的管理

      第四條公文的簽收

      1、凡來廠公啟文件(除廠領導訂啟的外)均由廠收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)后分別交兩辦機要秘書拆封。在簽收和拆封時,收發員和機要秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      2、對上級機要部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的"四對口"核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條公文的編號保管

      1、兩辦機要秘書對上級來文拆封后應及時附上"文件處理傳閱單",并分類登記編號、保管。須由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟文件,廠領導啟封后,也應分別交兩辦辦理正常手續。

      2、本廠外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管,不得個人保存。

      第六條公文的閱批與分轉

      1、凡正式文件均需分別由兩辦主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由機要秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送廠領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      2、一般函、電、單據等,分別由兩辦機要秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦單位聯系后再分轉處理。

      3、為加速文件運轉,機要秘書應在當天或第二天將文件送到廠領導和承辦部門,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條文件的傳閱與催辦。

      1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

      2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交機要室,閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"兩辦應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

      4、文件閱完后,應送交兩辦機要秘書,切忌橫傳。

      5、兩辦機要秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得兩辦同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      6、按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由兩辦機要室通知到機要室閱文。

      (三)發文的管理

      第八條發文的規定

      1、全廠上報下發正式文件的權力分別集中黨委和廠部,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

      2、各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨委、廠部提出發文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發文,則兩辦分別按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、廠×字發文。群眾團體文件由黨委批轉。

      3、對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發。其余文件均由分管廠領導批準簽發。

      第九條發文的范圍:

      1、凡是以黨委、廠部名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

      2、黨委、廠部下發文件主要用于:

      (1)公布全廠規章制度;

      (2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的工廠文件;

      (3)公布工廠體制機構變動或干部任免事項;

      (4)公布全廠性的重大生產、技術、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      (5)發布有關獎懲決定和通報;

      (6)其他有關全廠的重大事項;

      3、黨委、廠部上行文、外發文主要用于:

      (1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

      (2)同兄弟單位聯系有關工廠重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理、黨群工作等事宜。

      4、在工廠日常生產、技術、經營管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管廠領導批準后,由主管業務科室書面或口頭通知執行,一般不用廠部文件發布。

      5、凡各業務科室如開專題會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

      6、各業務科室與外單位發生的一般業務聯系,可用各科室的名義對外發函(應各自編號備查)不用廠部名義發文。

      (四)發文程序與要求

      第十條發文程序規定:

      1、各單位需要發文,應事先分別向黨委、廠部提出申請;

      2、黨委、廠部同意發文時,主辦單位應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      3、草擬文稿必須從全廠角度出發,做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      4、文稿擬就后,擬搞人應填附發文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      5、兩辦應根據黨委、廠部的要求和上級有關指示精神,有關文件規定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

      6、經兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

      7、對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新謄寫清楚;

      8、需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

      9、文稿審核會簽后,按批準權限的規定分別呈送黨委、廠部領導審定批準簽發;

      10、經領導批準簽發后的文稿交兩辦機要秘書統一編號送打字室打印;

      11、文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;

      12、文件打字后,由兩辦派專人按數印刷,再由兩辦機要秘書分發并檢查落實情況,對印刷質量不好的文件,機要秘書應拒絕蓋印分發。

      (五)文件的借閱和清退

      第十一條各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須兩辦主任同意后方可借閱。

      第十二條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十三條兩辦機要秘書對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本廠文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十四條各部門應指定一位責任心強的同志負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

      (六)文件的立卷與歸檔

      第十五條文件的歸檔范圍:

      1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔:

      (1)上級機關來文,包括上級對工廠報告、申請的批復;

      (2)黨委、廠部發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

      (3)廠黨委會、廠長辦公室、廠務會、工廠管理委員會、中層干部會以及各種專業例會記錄;

      (4)廠黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等廠一級的黨群組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

      (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

      (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本廠在會上匯報表言材料等;

      (7)上級機關領導同志來廠檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本廠向上級進行匯報的提綱和材料;

      (8)反映本廠生產、經營活動、先進人物事跡及廠領導工作等的音、像攝制品;

      (9)工廠日志和大事記;

      (10)工廠向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      2、業務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

      第十六條立卷要求

      1、文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份。(接交單位各留存一份備查)。

      (七)文件的銷毀

      第十七條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,兩辦機要室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。

      第十八條經審核同意銷毀的文件,應派專車分別由兩辦機要秘書和正副主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷毀。

    文件管理制度7

      一、竣工資料編制的主要措施

      1、項目部主任工程師組織有關人員按國家文件規定和按公司《質量記錄控制工作程序》進行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。

      2、在進行施工前,認真學習和掌握國家有關工程竣工檔案資料收集整理的規定的規范。

      3、施工技術資料隨施工進度及時匯集整理。

      4、按施工技術文件、施工材料質量保證文件、施工管理文件、設計變更依據文件等四個方面,落實計劃、編制情況登記表,明確責任人。

      5、上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續、文件等。

      6、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。

      7、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

      8、施工組織設計方案。

      二、施工過程中檔案資料收集

      1、做好甲方、設計單位、監理公司有關文件的收到和發放登記工作,并保留原件一套存檔。

      2、根據工程進度和施工情況,聯系有關部門收集下列有關原資料p(原件):

      ①與技術部聯系,收集施工技術文件資料。

      ②與材料部聯系,收集施工材料質量保證文件。

      ③與設計部聯系,收集設計變更依據性文件。

      3、所有資料必須符合要求,做到齊全。

      4、根據建設單位需要,隨時拍攝有關工程照片或錄像。

      三、施工過程后檔案資料的收集整理

      1、根據竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。

      2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據建設單位需要,收集拍攝建筑物有關照片。

      四、竣工資料

      1、施工日志。

      2、工程例會記錄及工程整改意見聯系單。

      3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

      4、隱蔽工程驗收報告。

      5、自檢報告。

      6、竣工驗收申請報告。

    文件管理制度8

      一、文件與資料識別

      1、各單位、部門在制定安全生產文件時,必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)

      2、對外來文件要進行識別與分析,在轉發或修訂下發時要進行標準性轉換,下傳的文件必須符合標準化文件要求。

      3、各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。

      4、對資料的內容進行識別分析,不符合標準化要求的要修改完善。

      二、文件與資料的管理規定

      1、文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。

      2、下發文件要建立“文件下發登記表”,登記表格式必須符合標準化要求,并將保存文件下發登記表存檔。

      3、建立文件、資料檔案庫,專人負責管理和保存。

      4、借閱、查詢各種資料、文件時,要建立借閱、查詢登記表。

      5、文件、資料要整理規范,保存有序,管理到位,查找便捷。

      6、若文件、資料需更新、補充、增加,必須經過保管員進行操作,非工作人員不得隨意進行修改。

      7、妥善保護文件、資料,不得隨意外借;查詢文件時不得在文件上做任何標記,不得損壞。

      8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作,制定相應的安全措施,保證文件、資料的安全。

    文件管理制度9

      (一)意義

      (二)文件檔案的類別與形式

      公司文件檔案包括以下各類別的書面文字形式、磁卡和電腦存藏(硬盤存藏、磁盤存藏)形式。

      1.公司法律文件:公司章程、批準證書、營業執照、驗資報告、審計報告、企業代碼、銀行稅務登記等

      2.公司董事會文件:董事會構成、股本構成、董事會決議、記要等

      3.公司管理制度:公司運營、行政、財務、業務管理制度、文本、流程

      4.公司財務資料:各類總、分帳冊、報表、單據、憑賬、報告等

      5.公司人事薪資:人事結構、錄用考核文件、薪資結構、薪資表、獎金計劃及分配記錄、獎懲記錄、保險計劃及記錄《勞動合同》等

      6.公司經營策略規劃:客戶需求分析、市場分析、各種調查分析、營銷策略、公關網絡、實施計劃等

      7.公司客戶名冊:客戶名冊、服務合同、協議、策略聯盟協議、客戶拓展、防談名冊及記錄等

      8.公司業務文件:公司各項對外服務的內部管理制度、流程、文本及有關方法培訓資料、報價體系等

      9.公司客戶服務文件:服務過程中與客戶溝通產生的往來傳真、往來函、建議書、分析底稿、調查底稿、客戶提供之資料等

      10.公司客戶檔案:已結案客戶的完整檔案,包括客戶服務資料及公司各種服務文本、方案、策劃、設計成果等

      11.公司專業資料:公司搜集的各種業務文本、流程、制度、企劃書、顧問服務理論、方法、同業服務成果、各類行業資料、公司由政府主管部門獲取及購買的政策法規、公司各類剪報等

      12.公司圖書、雜志:公司由公開發行系統購買、訂購的各種圖書、雜志

      13.公司日常行政文件:日常通知、備忘、報告、批復、外來文函

      14.公司宣傳資料:公司對外宣傳廣告用之公司介紹、業務介紹、互聯網主頁介紹等。

    文件管理制度10

      1范圍

      本標準規定了交工技術文件從策劃到填寫、檢查、簽證、整理、交接直至歸檔全過程的管理要求。

      本標準適用于工程項目交工技術文件的管理。

      2總則

      為明確交工技術文件形成的過程及各相關環節之間的關系,特制定本標準。

      3 規范性引用文件

      《吉林省建筑工程施工技術資料標準》

      煉油化工建設項目(工程)交工技術文件

      《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》

      《工業安裝工程質量檢驗評定標準》

      4術語和定義

      本標準采用了下列術語:

      4.1交工技術文件

      交工技術文件是指從工程開始施工到工廠全部裝置預試車完成,移交給建設單位的技術文件。

      4.2項目工程:指在一個總體設計或初步設計范圍內,由一個或若干個互相有內在聯系的單項工程所組成的建設項目。

      4.3單項工程:是建設項目的組成部分,具有獨立設計文件,建成后能夠發揮生產能力或效益的生產裝置(車間)或獨立工程,也可稱為“裝置”。

      4.4單位工程:指單項工程中,具有獨立施工條件或獨立使用功能的工程。在石化總公司建設項目中,“單位工程”與“單元名稱”相對應;在化工項目中與“工號”相對應。

      4.5中間交接

      中間交接是指單位工程按設計文件所規定的范圍完成,并經管道系統和設備的內部處理,電氣和儀表調試及單機試車合格后,與建設單位所做的交接。

      4.6工程交接

      工程交接是指工廠全部裝置在予試車完成后,施工單位和建設單位按規定內容所做的交接。

      5管理內容與要求

      5.1 交工技術文件的管理流程(見附圖)

      5.2 交工技術文件的策劃

      5.2.1 明確交工技術文件的執行標準。由公司市場開發部在與建設單位簽定的工程承包合同中規定。當建設單位無明確表示時,應在合同中規定“交工技術文件按工程總承包單位的規定執行”。

      5.2.2劃分工程項目的單位工程,規定施工單位,統一編號。該項工作由項目部在確定完施工單位的基礎上,以文件形式下發給施工單位及有關部門,在工程開工后兩個月以內完成。

      5.2.3 下達立卷分冊的要求。 根據單位工程的劃分,在征得建設單位同意的基礎上,項目部負責立卷分冊,正式打印下發。

      5.2.4 確定交工技術文件模式。根據合同規定,項目部從交工技術文件模式中選定本工程應用的交工技術文件標準,以文件形式下發。

      5.3 工程技術文件的形成和同步積累

      5.3.1 施工單位技術人員是交工資料形成的直接責任人,對交工基礎資料的形成和同步積累負直接責任。

      5.3.2 項目部工號技術負責人是交工技術文件的主要負責人員,對交工技術文件的形成和同步積累負主要責任。

      5.3.3 項目部施工經理是交工技術文件工作的直接領導者和組織者,對交工技術文件工作負全責。

      5.3.4 施工單位技術人員將分項工程質量自檢記錄做為技術交底的一部分下達施工班組和其它責任人員,他們按照各自的要求分別實施和簽證,完成后返回工號技術負責人。工號技術負責人進行整理、核定和簽證,在分部工程完工后交項目部工號技術負責人。

      5.3.5 設計變更和技術簽證(技術聯系單)由資料員領回建帳,發放到項目部工號技術負責人實施并下達到施工單位執行,同時收集作為交工技術文件。

      5.3.6 材料、零部件質量證明書由材料供應部門設專人管理,在材料進入施工現場的同時,向技術人員提供合格的足夠數量的證件。本工程專用的材料、零部件,合格證原件應交項目部工號技術負責人放入交工技術文件正本,供應部門留復印件。各工程共用的材料、零部件合格證原件存供應部門,復印件交工,但復印件要標明原件在何處,并加蓋經手人印章和抄件專用章。

      5.3.7 設備和備品配件質量證明書由設備工程師提供,合格證原件放入交工技術文件正本。

      5.3.8 交工技術文件隨著工程進度逐步形成,資料必須與工程同步,各級簽證應在施工項目完成后隨即進行。工號技術負責人要注重工程隱蔽記錄和聯合簽證的及時性。

      5.3.9 分部分項工程質量檢驗評定完成后,由工號技術負責人存查或并入交工技術文件。單位工程質量評定經上級主管部門核定后,由項目部質檢工程師將工程質量評定表等送交交工技術文件相關卷冊的組卷責任人整理成冊。

      5.3.10 竣工圖由項目部組織編制,必須做到齊全準確。竣工圖要做到與設計資料、隱蔽工程記錄和工程實際情況“三對口”,同時填寫竣工圖編制記錄。

      5.4 交工技術文件的整理

      5.4.1 項目部工號技術負責人負責交工技術文件的整理工作,凡屬交工技術文件范疇的各種資料,均由各有關部門和責任人員交工號技術負責人整理。

      5.4.2 為使技術文件管理清晰,防止混亂和遺漏,各項技術文件都要分門別類整理保管,每類宜分別填寫文件目錄,每加入一份,隨時將其名稱填在目錄中。

      5.4.3 交工技術文件的順序由公司技術質量部在交工技術文件的組成模式中加以規定。

      5.5 質量經理

      5.5.1 項目部質量經理組織本工程項目交工技術文件的審查工作,對交工技術文件的質量負責。

      5.5.2 交工技術文件的最終審查,在收集齊項目的全部交工資料和完成竣工圖編制后,由項目經理統一組織終審。

      5.6 交工技術文件的送審和交接簽證

      5.6.1 交工技術文件經終審后,由項目部邀請建設單位和質量監督站進行予審。

      5.6.2 予審提出的問題由項目部整改,整改完成后項目部提出整改報告給建設單位、檢查部門。

      5.6.3 交工技術文件審查通過后,按規定進行正式裝訂。

      5.6.4 裝訂結束后,項目部將交工技術文件正式移交給建設單位驗收簽證。

      5.7 對于外包工程,根據“誰分包,誰負責”的原則,由發包的單位全權負責交工技術文件工作。

      5.8 交工技術文件的歸檔

      項目部負責交工技術文件的外部簽證工作。簽證完成后,項目部負責將交工技術文件副本送公司檔案室存檔。

      6 本標準產生的質量記錄

      a. 交工技術文件;

      b. 存查資料;

      c. 交工技術文件立卷分冊目錄;

      c. 竣工圖編制記錄;

      d. 交工技術文件最終審查簽證表;

      e. 科技檔案移交清冊。

      7 附錄

      a. 交工技術文件立卷分冊目錄;

      b. 竣工圖編制記錄;

      c. 交工技術文件最終審查簽證表;

    文件管理制度11

      辦公室文件管理規定

      第一條:文件是傳達貫徹上級指示、精神,請示和答復問題,指導或商洽工作的重要工具。

      第二條:文件實行統一管理;公文的管理,要做到規范、準確、及時、安全。

      第三條:對文件中涉及公司應保密的事項,必須嚴守機密,不準隨便向他人泄露。

      第四條:辦公室文件等級擬定為:機密文件、一般文件。機密文件打印由總經辦指定負責人打印,機密文件只印一份,由起草人送有閱文資格的人員傳閱,閱完后由起草人收回歸檔。文件等級,由發文部門的主管領導根據文件內容確定。

      第五條:發文的程序擬定為:擬搞、審核(文件審批表)、印發(總經辦簽章、印發)、簽收(收文部門)、存檔。

      第六條:收文的處理程序為:收文、分文、傳送、歸檔。

      第七條:各級領導對送來的文件要及時閱批,急件的,當天批復;一般文件的,兩天內批復。

      第八條:各級領導閱、批公文應仔細認真,閱完后要簽名并注明日期,不得圈閱。需要簽署具體意見的,要明確、具體。

      第九條:公司所有發文,總經辦應有存檔,并將文件原稿(經審核稿)連同相關“附件”送總經辦存檔,有領導指示的,還應附批復件。

      第十條:收文由總經辦統一負責;總經辦收文后,應先做好歸類、登記,然后根據文件的內容,分送相關部門/領導閱批;閱批完畢后,由總經辦轉發、歸檔。第十一條:所有文件發放,一定要有登記、簽收手續。

      第十二條:如因需要,對一般文件的借閱,管理人必須讓其登記并注明借閱時間、歸還時間。

      第十三條:作廢文稿禁止隨意扔棄,須回收做妥善銷毀處理。

      第十四條:文稿一經簽發,即為定稿,未經簽發人準許,不得擅自修改。

    文件管理制度12

      第一條 為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據區建設局關于文書處理的有關規定,結合我單的實際情況,特制訂本制度。

      第二條 文件管理內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本單位上報下發的各種文件、資料。

      第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類文件(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。

      (二)收文的管理

      第四條 公文的簽收

      1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時,收發員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

      2.對上級部門發來的文件,要進行文件、文號、機要編號的核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級部門,并登記差錯文件的文號。

      第五條 公文的編號保管

      1. 收發員(文書) 拆封和簽收后應及時附上"文件處理傳閱單",作分類登記編號、保管。

      2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發員(文書)進行登記編號保管,不得個人保存,如職工工作需要借閱的可復印或借用。

      第六條 公文的閱批與分轉

      1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由收發員(文書)分送領導和承辦部門閱辦,重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完。

      2.一般性質的函、電、單據等,可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同各單位聯系后再分轉處理。

      3.為加速文件運轉,收發員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門,如關系到兩個以上部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

      第七條 文件的傳閱與催辦。

      1.傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

      2.閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交收發員(文書),閱批文件一般不得超過兩天,閱后應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

      3.閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

      4.文件閱完后,應交收發員(文書),切忌橫傳。

      5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關部門定期組織學習有關文件,或由辦公室通知到單位閱文。

      (三)發文的管理

      第八條 發文的規定

      1.單位上報下發正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

      2.各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發文應分別向黨支部、行政辦公室提出發文申請,并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發文,方可按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、政×字發文。群眾團體文件由黨支部批轉。

      3.對單位影響較大,涉及多個以上領導分管范圍的文件,須經領導班子研究決定后批準簽發。其余文件均由主要領導批準簽發。

      第九條 發文的范圍:

      1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

      2.黨支部、、行政辦公室下發文件主要用于:

      (1)公布單位規章制度;

      (2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的文件;

      (3)公布單位體制機構變動或干部任免事項;

      (4)公布單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

      (5)發布有關獎懲決定和通報;

      (6)其他有關重大事項;

      3.黨支部、行政辦公室上行文、外發文主要用于:

      (1)對上級機關呈報、請示報告、處理決定;

      (2)同兄弟單位聯系有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。

      4.日常生產、技術、管理、黨群工作中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,經分管領導批準后,由各科室書面或口頭自行通知執行,一般不用發文。

      5.各科室如會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

      (四)發文程序與要求

      第十條 發文程序規定:

      1.各科室需要發文,應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

      2.黨支部、行政辦公室同意發文后,主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

      3.草擬文稿必須從本單位角度出發,做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

      4.文稿擬就后,擬搞人應填附發文稿紙首頁,詳細寫明文件標題、發送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

      5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神,有關文件規定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

      6.經辦公室審查修改后的文稿,送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

      7.對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應由擬搞部門重新整理寫清楚;

      8.需經會簽的文稿,應在交付打印前送會簽部門會簽;

      9.文稿審核會簽后,按批準權限的規定分別呈送黨政領導審定批準簽發;

      10.經領導批準簽發后的文稿交辦公室收發員(文書)統一編號送打字室打印;

      11.文件打印清樣,應由擬稿人校對,校對人員應在發文稿上簽名;

      12.文件打字后,由辦公室派專人按數印刷,再由收發員(文書)分發并檢查落實情況。

      (五)文件的借閱和清退

      第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門負責人簽寫便條,對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意后方可借閱。

      第十二條 借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十三條 辦公室收發員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      (六)文件的立卷與歸檔

      第十五條 文件的歸檔范圍:

      1.凡下列文件統一分別由辦公室收發員(文書)負責歸檔:

      (1)上級機關來文,包括上級對單位報告、申請的批復;

      (2)黨支部、行政辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、、領導發言和生產工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

      (3)黨支部會、主任辦公會議、中層干部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

      (4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

      (5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

      (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等;

      (7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄,以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料;

      (8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導工作等的音、像攝制品;

      (9)單位日志和大事記;

      (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。

      2.業務科室,各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

      第十六條 立卷要求

      1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2.立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

      (七)文件的銷毀

      第十七條 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。

      第十八條 經審核同意銷毀的文件,應在辦公室收發員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監督下銷毀。

    文件管理制度13

      第一條為充分發揮技術文件在工作中的指導作用,提高辦文速度和發文質量,根據公司的實際情況,特制訂本制度。

      第二條技術文件管理內容主要包括:產品圖紙、設計委托單、與技術相關的各種資料、外來技術圖紙資料等。

      第四條技術文件的簽收:所有技術文件均由資料員登記簽收。

      第五條技術文件的編號保管:所有技術文件均由技術資料員分類登記編號、保管。

      1.產品圖紙必須由設計人、項目負責人、審核人、批準人簽名后才能歸檔保管。

      2.技術文件的審批應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的技術文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將技術文件轉借其他人閱看。對尚未歸檔的文件不得向外泄露內容。

      3.審批技術文件應抓緊時間,當天審批完后應在下班前將文件交技術資料員,審批文件一般不得超過兩天,審批后應簽名。如有更改處,有關人員按文件所提要求和批示辦理有關事宜。

      4.審批時不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

      第七條發文的規定:技術文件的正式下發均由技術資料管理員負責。

      第八條發文的范圍:在公司日常生產經營管理工作中,需有關圖紙、技術文件等事項,應按有關制度辦理,經領導批準后,由技術資料管理員登記發放。

      第九條發文程序規定:各職能部門需要相關技術文件資料時,生產、質檢、業務項目及外協可憑生產任務單領取其復印件,經加蓋圖紙審核章后生效;要求配合資料管理員作好登記工作。

      第十條各部門有關人員因工作需要借閱文件,需登記填寫文件借閱登記表,經資料管理員確認后方可借閱使用。

      第十一條借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,按時歸還。不允許拆卷和在文件上勾劃等。

      第十二條技術資料管理員對承辦的文件應抓緊催辦,應定期對事情已經辦妥的文件和要求限期清退的文件,進行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失,必須及時查明原因和責任者,并如實向領導報告。

      第十三條文件的歸檔范圍:產品圖紙、與技術相關的各種資料、外來技術圖紙資料等。

      第十四條文件更改

      1.圖紙更改應填寫設計更改申請表。

      2.文件更改時,要求在文件上做出記錄。

      3.圖紙更改完畢后要歸檔,同時要填寫設計更改通知單,經技術部經理或其代理人批準后發放到各相關部門。

      第十五條對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,應定期清理造冊,并做好作廢登記及辦理申請銷毀手續。

      第十六條經審核同意銷毀的文件,應派專人負責銷毀。

      第十七條圖紙發放登記表:BN/QR-423-09。

      第十八條圖紙文件借閱登記表:BN/QR-423-10。

      第十九條文件更改申請/通知單:BN/QR-423-04。

    文件管理制度14

      為規范和加強站內的安全檔案的管理,實行制度化管理,特制定本制度。安全生產檔案必須由專人管理安全生產檔案。

      1、安全生產檔案內容:

      (1)安全生產管理管理人員任命書及變動情況記錄。

      (2)從業人員檔案(包括安全運行、培訓教育、獎懲等信息)。

      (3)特種作業人員資格證名單。

      (4)特種設備清單及有關檔案。

      (5)危險源管理清單。

      (6)監測資料(設備運行狀況、巡檢記錄、交接班記錄等)。

      (7)職工健康檔案及職業病檔案資料。

      (8)安全生產整改情況記錄。

      (9)安全例會及安全日、月活動記錄。

      (10)安全生產隱患排查方案、平安交通實施方案等各種方案及落實情況;

      (11)事故記錄和統計資料。

      (12)傷亡登記表存檔情況。

      (13)崗位作業操作規程。

      (14)安全措施經費及使用情況。

      (15)事故應急救援預案、演練、實施記錄。

      2、要編寫詳細的目錄并分檔存放,以形成標準化、規范化。

      3、按期上報給各有關部門,定期向職工公布檔案管理情況。

      4、主要領導要檢查檢查檔案管理情況,使之完善化、科學化。

    文件管理制度15

      一、編制目的

      通過對項目部制定的、與安全生產、安全標準化有關的管理文件、技術文件的控制,保證文件的適用性、系統性、協調性、完整性和有效性。

      二、適用范圍

      本制度適用于對項目部安全標準化實施、安全生產管理制度、崗位安全技術規程、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的管理。

      三、工作職責

      1.項目經理負責本項目安全生產方針、安全生產目標、安全標準化文件、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的批準和發布。

      2.分管安全副經理負責管理制度和崗位安全操作規程的審核。

      3.安全科負責組織編寫安全標準化文件。

      4.各職能部門負責組織本部門歸口的安全生產管理制度、崗位安全操作規程的編寫與審核。

      5.安全科負責組織標準化文件、安全生產管理制度的修改、修訂。

      四、工作程序

      (一)文件的制定

      1.安全科根據《企業安全生產標準化基本規范》要求,結合本項目實際,組織制定項目的安全生產方針和安全生產目標及安全標準化文件,經分管安全副經理審核、項目經理批準后發布、實施。

      2.各職能部門根據《企業安全生產標準化基本規范》要求,根據本公司實際,制定符合法律、法規的、本部門歸口的安全生產管理制度,經部門負責人審核、分管安全副經理審批后發布、實施。

      (二)發放管理

      1.文件在發放前,安全科確定發放范圍。

      2.安全科按確定的發放范圍進行發放,填寫《文件發放(回收)登記表》,領取人簽字。

      3.當文件破損或字跡不清影響使用時,領取科室、施工隊應寫明原因,經科室、施工隊負責人審核、分管安全副經理審批后,到安全科辦理更換手續,交舊領新,文件使用原發放號。

      4.文件丟失,當事人應寫明原因,經科室、施工隊負責人審核、分管安全副經理審核批準后,到安全科辦理補發手續,新文件給予新發放號,并注明原號作廢。必要時,安全科將作廢文件發放號通知各相關部門,防止誤用。

      (三)文件的修改與修訂

      1.文件出現下列情況時,需進行修改或修訂:

      1.1文件編制本身重大失誤;

      1.2安全標準化運行過程中出現變動;

      1.3與上級有關規定、法令、法規相悖;

      1.4其它情況。

      2.安全生產管理文件需修改或修訂時,必須向分管安全副經理提出書面申請,項目經理批準后,才能進行修改或修訂。

      3.安全生產管理文件的修改均采用換頁的方式進行修改或修訂。

      4.安全科將需修改或修訂的安全生產管理文件收回。

      5.安全科對修改或修訂后的文件進行文件狀態登記。

      (四)文件的評審

      1.安全科每年組織一次文件的評審工作,對文件的符合性進行評價。

      2.任何人不得在文件上亂涂亂畫,確保文件的清晰、易于識別和檢索。

      (五)文件的借閱

      1.文件屬于保密級的,不可私自向外來單位提供、借閱。

      2.外來人員需借閱時,必須經項目經理審批后方可向用戶提供。

      (六)廢止和回收

      新版本文件發布時,舊版本文件同時廢止或失效,安全科文件按發放臺賬全部收回并銷毀。

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