公司采購管理制度

    時間:2023-02-25 17:40:00 制度 我要投稿

    公司采購管理制度15篇

      在社會一步步向前發展的今天,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    公司采購管理制度15篇

    公司采購管理制度1

      一、原材料供應商管理制度供應商開發

      1、制定目的

      為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章。

      2、適用范圍

      本公司原材料供應新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行。

      3、原材料供應商開發程序

      原材料供應商開發權責

      (1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。

      (2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。

      (3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

      (4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

      (5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

      (1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

      (2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

      (3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

      原材料供應商基本資料表

      應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:

      (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

      (2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

      (3)設備狀況。

      (4)人力資源狀況。

      (5)主要產品及原材料。

      (6)主要客戶。

      (7)其他必要事項。

      外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。

      供方評審記錄表,一般包括下列內容:

      (1)產品質量、質量保證體系情況

      (2)生產能力、交貨是否準時。

      (3)售后服務情況。

      (4)價格是否合理。

      外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:

      供方情況調查表,一般包括下列內容:

      (1)有無專職檢驗機構。

      (2)專職檢驗人員素質。

      (3)有無必要的質量管理制度。

      (4)檢驗手段如何。

      (5)計量制度是否健全。

      (6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

      (7)有無器件借用制度。

      (8)產品有無合格證制度。

      (9)有無不合格品管理制度、執行情況。

      (10)質量問題處理程序如何。

      (11)有無進度保證制度。

      (12)有無成品包裝、運輸保護措施。

      原材料供應商開發流程

      (1)尋找原材料供應商。

      (2)填寫原材料供應商基本資料表。

      (3)與原材料供應商洽談。

      (4)作樣品鑒定。

      (5)原材料供應商問卷調查。

      (6)提出原材料供應商調查評核之申請。

      二、采購管理制度定購采購流程

      1、制定目的

      為落實物料、零件采購作業管理,確保采購工作順暢,特制定本規章。

      2、適用范圍

      本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

      3、請購規定

      請購的提出,核準權限

      (1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

      (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      物料采購核準權限

      (1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。

      (2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

      4、采購規定

      采購方式

      本公司采購方式一般有下列幾種:

      (1)集中采購

      (2)合約采購

      (3)一般采購

      除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

      采購作業規定

      詢價、議價

      (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

      (2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

      (3)采購議價采購交互議價之方式。

      (4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

      合同的簽訂

      (1)合同的內容包括

      貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝

      交貨地點,到貨日期

      付款條件及方式

      技術指標

      驗收

      爭議的解決

      不可抗力

      檢驗及索賠

      (2)合同的制定

      合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

      呈核及核準

      (1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

      (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。

      (3)采購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。

      (4)對于其他生產低耗品的采購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

      訂購作業

      (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

      (2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的`以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

      (3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

      驗收與付款

      (1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供應商聯系退貨。

      (2)依財務管理規定,辦理供應商付款工作。

      三、采購管理制度采購價格管理

      1、制定目的

      為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范采購價格審核管理,特制定本規章。

      2、適用范圍

      各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。

      3、價格審核規定

      報價依據

      技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。

      價格審核

      (1)供應商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。

      (2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

      (3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

      價格調查

      (1)已核定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

      (2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

      (3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

      (4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

      四、采購管理制度采購品質管理

      1、制定目的

      規范采購過程的品質管理規定,使采購品質管理有章可循。

      2、適用范圍

      本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規章執行。

      3、采購品質管理規定

      文件資料要求

      物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規定:

      (1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

      (2)產品技術精度、等級要求。

      (3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

      合格供應商之選擇

      物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。

      品質保證之協定

      愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

      (1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

      (2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

      (3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

      (4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

      進貨驗收之規定

      供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

      (1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

      (2)倉庫管理員需確認數量。

      (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

      (4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

      退還不合格品

      對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區分、使用之方便)。

      品質糾紛處理

      有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:

      處置依據

      以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

      采購物料退貨與索賠

      (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

      (2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

      (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

      (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

      采購其他索賠根據合同規定進行索賠

    公司采購管理制度2

      1.1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢,特制定本制度。

      1.2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

      (1)采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

      (2)供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

      預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一,同時也是為了確保采購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產并達成合理生產成本之目標。

      (3)由于效率受影響,需要增加工作時間,導致制造費用的增加。

      (4)由于物料交期延誤,采取替代品導致成本增加或品質降低。

      (5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致采購物料之囤積和其他損失。

      (6)交期延誤,導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

      (7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

      1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定,作為各部門的參照依據。

      1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T,并綜合比較核實各類材料L/T的合理性,最終匯總發出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

      1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

      2.1預先明確交期及數量,大訂單可采用分批交貨方式進行。

      2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析,周四轉發采購,由采購根據齊套分析產生的三周交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發給相關供應商三周交貨計劃,并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間,最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間,藉此每周滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量并依次提前備料生產。

      (3)每月、每周供應商(風險、重點核心的按單及按預測采購的物料)產能分析和負荷分析

      3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

      3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽核,事先了解供應商的產能配備情況,若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調整表,申請份額切換。

      (4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

      4.1采購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力,便于采取對策。

      4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時,采購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃,并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協商,調整配置以滿足客戶交貨要求為先,若可以滿足,則依據此計劃時間節點進行監督并敦促供應商嚴格執行。

      5.1采購人員應盡量多聯系其他物料提供來源,以確保應急。

      5.2工程部定期發出全部獨供材料列表,由供管部作為窗口提供推薦替代物料(采購部有優選之替代物料亦可推薦),并由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

      (1)交期確定后計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認,采購工程師根據每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》,每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況,并根據變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通,對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理,包括技術支援、品質輔導等。

      (2)交期,規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

      當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

      (3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

      3.1計劃審核法:根據供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評為A級以及長期合作的重要供應商。

      3.2生產會議逼迫法:對于訂單批量比較大且分批交貨,存在采購風險,采購周期比較長,并且是重點保障的客戶產品的物料,采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

      3.3實績管理法:根據供應商對下達訂單回復結果,通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

      3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,采購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況,并要求供應商提供每天的生產報表,確保供應商的生產情況在監控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

      3.5分批采購法:為了回避采購風險,將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的.物料采購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

      3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然后根據生產時間和定量需要分批購入,并由供應商直接送貨到生產線,然后,按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的,個體不大,按庫存采購的合作供應商

      3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間),對可能出現的延遲交貨,質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

      3.8責任賠償法:根據合同、物流協議、質量協議約定,對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等情況,而影響生產計劃的有效落實時,對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

      3.9進度表監控法:為了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃,生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協或外發供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

      3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

      及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

      依供應商績效考核辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

      針對供應商交期延遲的案例,采購工程師及時組織供應商進行檢討,并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

      依供應商考核結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

      針對交貨極差之供應商,屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經供管部綜合考核,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

      必要時加重違約的懲罰力度,并對優良廠商予以適當之回饋。

      對于交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現并給予其適當訂單份額傾斜,對于違約或交期表現較差供應商,減少份額分配,并在實際交貨案例中,如出現實質性的影響生產并造成停線,統計損失折算相應金額并向供應商索賠。

    公司采購管理制度3

      1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

      2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

      3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

      4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

      5 .材料采購訂貨計劃編制

      ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

      ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

      ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

      ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

      ( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

      6 .采購訂貨

      ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

      ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

      ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

      ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

      ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

      ( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

      ( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

      ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

      7 .采購訂貨驗收

      ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

      ( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

      ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

      8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

      ( l )屬于規定范圍內的途耗發生的'量差,由經辦人按審批程序報批處理;

      ( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

      ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

      ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

      l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

      2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

      3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

      9 .采購供應統計核算工作

      ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

      依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

      ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

      ( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

      ( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

      l )材料收、支、存統計報表;

      2 )單位工程供(耗)料統計報表;

      3 )采購成本盈虧統計報表;

      4 )資金運用情況統計報表。

      10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

      ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

      l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

      2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

      3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

      ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

      l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

      2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

      ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

      l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

      2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

      4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

      5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

      11.附則

      ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

      ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

    公司采購管理制度4

      1、目的

      為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業務的要求,以此制定本采購管理制度。

      2、適用范圍

      本制度適用于所有從事材料采購的業務人員,只要涉及材料采購業務活動的,便視為材料采購業務人員。

      3、定義(或相關說明)

      為了嚴肅采購工作紀律,明確業務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

      4、管理規定

      4.1業務人員應當遵紀守法,守職業道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。

      4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識;業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識;業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

      4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

      4.4業務人員應當節省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

      4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。

      4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

      4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業準則。

      4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

      4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業一份力量的愿望。

      4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調;加強溝通、取長補短。

      4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

      4.10業務人員應敬業樂業,努力提高自身素質和業務水平。

      4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

      4.11業務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

      4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

      4.13業務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

      4.14業務人員應尊重市場公平競爭,規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

      4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業來往的對象。

      4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

      4.17業務人員不得違反公司制度。

      4.17.1業務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

      4.17.2業務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

      4.18業務人員必須自覺維護公司的.合法經濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

      4.19業務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

      4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

      4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

      4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

      4.22業務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

      4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產。

      4.24業務人員不得超越職權,不得濫用職務。

      4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新,激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

      5、監督與實施

      5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

      5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

      5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

      5.4使公司財產造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。

      5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

      6、附則

      本制度以集團公司行為規范為準則,根據實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

    公司采購管理制度5

      一、釋義

      (一)采購物資的分類

      本制度所指采購物資分為三類:

      A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

      B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

      C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

      除上述物資外,其它物資的采購管理另文規定。

      (二)與采購物資管理相關聯的二級單位的分類

      1、需求使用單位

      2、主管部門

      3、采購部門

      (三)物資需求(采購)計劃的分類

      1、月度物資需求計劃

      2、緊急物資需求計劃

      (四)采購的方式分類

      1、招標采購

      2、固定廠商、長期報價采購

      3、即時詢價采購

      (五)采購部門和計劃部門的劃分

      1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部,采購部門為供應部。

      2、C類物資的計劃部門是生產部,采購部門為供應部。

      (六)采購物資付款方式分為

      1、預付部分款項。

      2、貨到憑發票報銷付款。

      3、貨到后分期付款。

      4、貨到延期付款。

      5、以上方式的結合。

      二、職責

      (一)公司供應領導小組負責

      1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

      2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

      (二)總經理負責

      1、采購合同的批準、簽訂。

      2、《物資采購審批表》的批準。

      3、采購付款的批準。

      (三)生產副經理負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。

      2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

      (四)經營副經理負責

      1、《物資采購審批表》的審核。

      2、長期物資供應廠家的選定。

      3、物資招標工作的組織。

      (五)總會計師負責

      采購付款的審核。

      (六)綜合辦公室負責

      采購合同的審查。

      (七)供應部負責

      1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

      2、負責采購A、B、C類采購物資。

      (八)生產部、設備部負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

      2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

      (九)各二級單位負責

      1、提報物資需求(采購)計劃。

      2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

      三、程序

      (一)物資需求計劃及發放程序

      1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

      2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

      3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

      (1)庫存數量充足的,先行部分發放或隨時發放。

      (2)庫存數量不足的,執行《物資采購審批程序》后發放。

      (3)庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。

      (二)物資采購審批程序

      供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理審核,總經理批準后實施《物資采購實施程序》。

      (三)物資采購實施程序

      1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

      2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批準的采購方式向廠商議價。

      3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

      4、召開采購領導小組會議審議批準。

      (四)采購物資驗收入庫工作程序

      1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

      2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

      (五)采購物資付款工作程序

      1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師審核,總經理批準后辦理預付款手續。

      2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核,總經理批準后辦理報銷付款手續。

      四、規定與標準

      (一)物資需求(采購)信息傳遞規定

      1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

      2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對所需物資的.規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

      (二)物資采購規定

      1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

      2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

      3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

      4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

      5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

      6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

      (三)采購物資驗收入庫、出規定

      1、采購物資到廠后,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

      2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。

      4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

      (四)采購物資付款規定

      下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

      1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

      2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

      3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

      物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      (五)采購紀律規定

      1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

      2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

      3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

      5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

      (6)售后服務

      對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

      1)采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯系。

      2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

    公司采購管理制度6

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

      一、請購及其規定

      1、請購的定義

      請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

      2、請購單的要素

      完整的請購單應包括以下要素:

      ⑴請購的部門;

      ⑵請購物品所屬項目;

      ⑶請購的用途;

      ⑷請購的物品名;

      ⑸請購的物品數量;

      ⑹請購的物品規格;

      ⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

      ⑻請購的物品的要求時間;

      ⑼請購如有特殊需要請備注;

      ⑽請購單填寫人;

      ⑾請購部門主管;

      ⑿請購單審核人;

      ⒀采購副總審核;

      ⒁財務審核人;

      ⒂公司總經理。

      3、請購單及其提報規定

      ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

      ⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

      ⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

      ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

      ⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

      ⑺遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

      ⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

      ⑼請購單的'更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

      4、公司物資請購單的提報部門

      ⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

      ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

      ⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

      二、請購單的接收及分發規定

      1、請購的接收要點

      ⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

      ⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

      ⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

      ⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

      2、請購單的分發規定

      ⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

      ⑵對于緊急請購項目應優先處理;

      ⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

      ⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

      3、采購周期的規定

      ⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

      ⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天;

      ⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因;

      ⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

      三、詢價及其規定

      1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

      2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

      3、對于緊急請購項目應優先處理;

      4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

      5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

      6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

      四、比價、議價

      1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

      4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

      5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

      五、比價、議價結果匯總

      1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

      2、比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

      3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

      六、合同的簽訂及其規定

      1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

      (一)合同正文應包含的要素

      (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      (2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

      (3)包裝要求;

      (4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

      (5)付款方式;

      (6)工期;

      (7)質量保證期;

      (8)質量要求及規范;

      (9)違約責任和解決糾紛的辦法;

      (10)雙方的公司信息;

      (11)其他約定。

      (二)合同簽訂及其規定

      (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

      (2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

      (3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

      (4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

      (5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期;

      (6)詳細約定發票的提供時間及要求;

      (7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

      (8)違約責任一定要詳細、具體;

      (9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

      (10)合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

      (11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

      (12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

      七、付款及合同執行

      1、付款規定

      ⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

      ⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務部付款;

      ⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

      2、合同執行

      ⑴已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

      ⑵已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

      ⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

      八、報驗與入庫

      1、報驗

      ⑴供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

      ⑵對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

      ⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

      ⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

      ⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

      2、入庫

      ⑴公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

      ⑵合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

      ⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

      ⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

      ⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

    公司采購管理制度7

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

      一、請購及其規定

      1.請購的定義

      請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

      2.請購單的要素

      完整的請購單應包括一下要素:

      (1)請購的部門;

      (2)請購物品所屬項目;

      (3)請購的用途;

      (4)請購的物品名;

      (5)請購的物品數量;

      (6)請購的物品規格;

      (7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

      (8)請購的物品的需求時間;

      (9)請購如有特殊需要請備注;

      (10)請購單填寫人;

      (11)請購部門主管;

      (12)請購單審核人;

      (13)采購副總審核;

      (14)財務審核人;

      (15)公司總經理。

      3.請購單及其提報規定

      (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

      (2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

      (3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

      (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

      (5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

      (6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

      (7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

      (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

      (9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

      4.公司物資請購單的提報部門

      (1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

      (2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

      (3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

      二、請購單的接收及分發規定

      1、請購的接收要點

      (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

      (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

      (3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

      (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

      2、請購單的分發規定

      (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

      (2)對于緊急請購項目應優先處理;

      (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

      (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

      3、采購周期的規定

      (1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

      (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

      (3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;

      (4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

      (5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

      (6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

      三、詢價及其規定

      1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

      2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

      3.對于緊急請購項目應優先處理;

      4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;

      5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

      6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;

      7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;

      9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

      10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

      11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

      四、比價、議價

      1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

      4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

      5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

      五、比價、議價結果匯總

      1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

      2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

      3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

      六、合同的簽訂及其規定。

      1.合同

      合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

      (1)合同正文應包含的要素

      1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

      3)包裝要求;

      4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

      5)付款方式;

      6)工期;

      7)質量保證期;

      8)質量要求及規范;

      9)違約責任和解決糾紛的辦法;

      10)雙方的公司信息;

      11)其他約定。

      (2)合同簽訂及其規定

      1)如涉及到技術問題及公司機密的',注意保密責任;

      2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

      3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

      4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

      5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

      6)詳細約定發票的提供時間及要求;

      7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

      8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

      9)違約責任一定要詳細、具體;

      10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

      11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

      12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

      13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

      七、付款及合同執行

      1.付款規定

      (1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;

      (2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

      (3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

      (4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

      2.合同執行

      (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

      (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

      (3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

      七、報驗與入庫

      1.報驗

      (1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

      (2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

      (3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

      (4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

      (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

      2.入庫

      (1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

      (2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

      (3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

      (4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

      (5)外協加工件應按照原材料入庫;

      (6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

    公司采購管理制度8

      一、總則

      (一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作,特制定本制度。

      (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。

      二、采購原則

      (一)、嚴格執行詢議價程序

      凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      (二)、合同會簽制度

      固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

      (三)、職責分離

      采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

      (四)、一致性原則

      采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

      (五)、最低價搜尋原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化采購。

      (六)、廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

      2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (七)、招標采購

      凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。

      對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

      三、采購程序

      (一)、供應商的'選擇和審計

      1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

      2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

      5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

      6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

    公司采購管理制度9

      一目的

      為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范采購流程,加強各部門之間的審批流程環節,特制定本制度。

      二范圍

      21公司所有物品的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

      22公司的物品包括四大類:

      221項目采購:包括項目所需物資;

      222非項目采購(公司自采物資):設備:電腦、筆記本等;

      非設備:固定資產、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。

      223公司禮品采購:針對公司客戶群體;

      224產品采購:包含公司自行研發所需硬件設施。

      三職責

      31在采購審批流程中,根據作業的職能不同,劃分以下角色職責:

      綜合部負責采購的控制;商務部負責提供產品所需的外購件的采購清單;項目經理負責硬件部分監管;總經理、副總經理負責采購計劃及采購流程的審批。

      商務采購員:公司禮品采購;行政采購員:非項目物資采購;項目采購員:項目物資采購。

      311集中計劃采購:各部門按月提報需求計劃,每月30日將采購需求上報至對應歸口部門。

      312歸口部門根據各部門上報的需求計劃進行匯總,平衡現有庫存物資,統籌安排采購計劃。

      313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總,將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。

      產品采購員:由總經理指派專人或指定部門辦理。

      四程序

      41計劃管理

      42采購部門接收申請單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資,公司領導不在的'情況下,可以電話先行申請,征得同意后提報歸口部門,簽字確認手續可以后補。

      43供應商的選擇

      44由采購商務部幫助尋找合格的供應商,必須進行詢議價程序和綜合評估。

      供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      45領用原則

      本制度由總經理批準后生效,自頒布之日起執行。

    公司采購管理制度10

      1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標后中標結果定點采購。招標范圍以外的商品,須經院領導批準通過政府招標采購后,方可進行采購。

      2、根據院年度工作要點和規劃,編制采購預算。

      3、應成立專門的.組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

      4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進行定點采購。

      5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

      6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次,制表上報。

      7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

    公司采購管理制度11

      為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

      一、建帳

      所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬,所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

      二、入庫

      商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,根據實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

      三、出庫

      根據開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

      四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的'業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

      五、原則上按先進先出法發放商品。

      六、盤存

      每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調整。

      七、倉管員工作職責

      1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

      2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

      3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

      4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

      5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

      6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

      7、認真做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

      8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

      9、認真做好各賣場的銷售監控工作,避免商品丟失。

      10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

      11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

    公司采購管理制度12

      為簡化、規范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

      一、適用范圍

      本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

      二、職責

      1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

      2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

      3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的'監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

      4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

      5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

      6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

      三、流程原則

      1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

      2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起臨時申購。

      四、采購流程

      (一)流程說明

      1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同采購。

      2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

      3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

      4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

      (二)采購工作流程

      為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

      (三)庫房管理

      1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

      2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

      3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

      (四)物品領用

      公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

    公司采購管理制度13

      第一章總則

      第一條目的

      為加強公司規范化管理,規范采購工作,保障工程進度的正常持續進行,選擇合格的供應商(廠家)并對采購過程進行嚴格的控制,確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。

      第二條適用范圍

      本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等,除另有規定外,悉以制度處理。

      第三條職責劃分

      1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作;

      2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關;

      3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關;

      4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

      第二章采購(計劃)審批

      第一條采購計劃的制定

      1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批;

      2、總經理審批后,采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批,總經理審批后,由采購員執行采購計劃。

      第二條選擇供應商

      根據審批后的采購計劃,選擇合格的供應商,進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后,每種材料供應商不準少于三家,由部門領導審核。

      1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊(合格供應商)廠家中選取;

      2、長期報價采購,凡經常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格。

      第三條價格調查

      1、已核定的材料,必須經常分析了解或收集資料,作為降低成本之依據;

      2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;

      3、采購的數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商(廠家)適當降低單價;

      第四條詢價、比價和議價

      1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;

      2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況,確定采購目標價格;

      3、在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對,以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優的供應商;

      4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應送請購部門確認;

      5、專用材料或用品,材料公司應會同使用部門共同詢價與議價;

      6、對廠商的報價資料整理后,經辦人員應深入分析,以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;

      7、對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判,要求有兩個以上的部門派人參加。

      第五條購前審批

      采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后,在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項,呈報負責相關部門領導審批:

      1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等;

      2、注明與供貨商擬定的付款條件;

      3、需與供貨商簽訂長期合同的',采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

      第六條價格復核與市場行情資料提供

      1、采購員應調查主要材料的市場與行情,并建立供貨商資料,作為采購及價格審核的參考;

      2、采購員應就公司工程部所提重要材料項,提供市場行情資料,作為材料存量管理及核決價格的參考。

      第七條訂購作業

      采購人員接到經批準的“定購單”后,應與供應廠商進一步接觸,進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察,在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后,向對方明確訂貨意向,并送樣報驗,未通過報驗的材料不準采購。

      第八條簽訂采購合同

      1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后,采購員需填寫正式的采購合同,合同需要列明至少下列條款:

      (1)供應商資料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;

      (2)采購物料的詳細描述:包括品名、型號、規格等,如有超出標準的特殊要求需特別注明;

      (3)訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;

      (4)價格:單價,合計價,合同總額,定金或預付款;

      (5)交付期:分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量;

      (6)付款方式;

      (7)所需的質量證明(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等);

      (8)質量保證條款:發生質量問題是進行退換或其他處理方法;

      (9)運輸方式和銷售發票的要求。

      2、采購單經部門經理審核后,加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的,由授權代理人簽字,對方簽章后生效;采購單一式兩份,雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

      3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期,及時向供應商跟催交貨進度。

      4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,以便驗收確認。

      5、若屬分批交貨者,采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

      6、長期訂貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行,應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦,第二份存供應商,另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

      第九條緊急訂貨

      采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件,應立即進行詢價、議價,迅速辦理。

      第十條進度控制及事物聯系

      除一般采購作業方式外,材料公司可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:

      1、集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,材料公司定期集中辦理采購;

      2、長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,材料公司應事先選定廠商,擬定長期供應價格,呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

      第十一條退貨作業

      對于檢驗不合格的材料退貨時,應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

      第三章驗收與付款

      第一條貨物進廠驗收

      1、貨物進場供應商交貨時,采購人員通知庫管員,實際清點件數或稱重,對貨物攜帶的有關證件進行驗證,經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收,倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時,即通知材料公司會同處理;

      2、對有專項質量要求的材料物資,通知工程部派質檢員驗收,驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

      第二條付款結算

      1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行;

      2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付;

      3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出,申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行,分清輕重緩急,必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票,申請付款單上應注明預付款、已付款、余款,按審批權限經相關負責人簽字后,方可辦理付款手續;

      4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付:

      (1)緊急采購且不能及時辦理財務支付手續;

      (2)在外埠采購且供應商要求立即付款時;

      (3)在現場調試期間急需材料的采購;

      (4)1000元以下的零星采購。

      第三條進度控制及異常處理

      1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,掌握到貨進度;

      2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時,應主動與供貨廠商聯系催交,對異常原因及時處理對策,匯通相關職能部門、分公司處理。

      第四條質量評價

      使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注,根據使用效果對材料質量提出評價,以利于進一步工作。

      第四章附則

      第一條參與采購過程的各相關部門,既要明確分工、明確責任、互相配合,還要注意發揮互相監督的作用,確保企業的利益不受損害;

      第二條參加采購的人員要嚴格自律,加強法制觀念,自覺抵制不正之風,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全體員工監督;

      第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施;

      第四條本辦法自公布日期執行。

    公司采購管理制度14

      為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時了解該產品的質量標準情況和進行復核,企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

      一、醫療器械采購:

      1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、

      2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則,注重醫療器械采購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。

      3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件,包括:

      (1)營業執照;

      (2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

      (3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

      (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

      必要時,企業可以派員對供貨者進行現場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。

      如發現供貨方存在違法違規經營行為時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

      4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

      5、企業應當在采購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售后服務責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

      6、企業在采購醫療器械時,應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的'名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

      7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

      8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,并保留評估記錄。

      二、醫療器械收貨:

      1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

      2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

      3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

      三、醫療器械驗收:

      1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格后,執證上崗。

      2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

      3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

      4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

      5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

      6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

      7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

      8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

      質量有疑問的應抽樣送檢。

      9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

      10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

      11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

      12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

      附:1、醫療器械產品注冊證

      2、企業工商營業執照

      3、購銷合同(記錄)

      4、醫療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

      5、醫療器械驗收記錄。

      6、隨貨同行單

      7、拒收通知單

      8、質量復檢通知單

    公司采購管理制度15

      第一章、總則

      第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

      第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

      第二章、材料采購的形式和范圍

      第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

      第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

      第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

      第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

      第三章、公司采購材料的供應

      第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

      第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

      第八條、職責分工

      1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。

      2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

      第九條、限價和批價程序

      1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的.材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

      2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

      3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

      第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

      第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

      第五章、附則

      第十二條本辦法由xx負責解釋。

      第十三條本辦法自頒布之日起執行。

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