物品管理制度

    時間:2024-12-17 15:17:43 制度 我要投稿

    物品管理制度

      在不斷進步的時代,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編整理的物品管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    物品管理制度

    物品管理制度1

      物品倉儲管理制度對企業運營至關重要,它:

      1. 提升效率:通過標準化流程,減少錯誤,提高出入庫速度。

      2. 控制成本:通過合理的'庫存控制,減少資金占用,降低存儲成本。

      3. 保障質量:嚴格的質檢流程,確保產品質量,維護企業聲譽。

      4. 防范風險:明確安全措施,預防火災、盜竊等風險,保障資產安全。

      5. 支持決策:準確的庫存信息,為采購、銷售等決策提供依據。

    物品管理制度2

      第一節總則

      第一條為規范公司內部倉庫管理,有效控制庫存物資進出,保障公司財產安全,提高生產管理效率,增加公司經濟效益,制定本辦法。

      第二條除下文特別說明外,本辦法只適用于公司市政事業部倉庫,瀝青事業部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲管理必須堅持全過程控制的原則,倉庫應配備負責人和倉庫管理員,倉庫負責人和倉庫管理員是倉儲管理的直接責任人,事業部經理是事業部倉儲管理的主要責任人。

      第二節 原材料、配件、耗材入庫

      第三條原材料、配件、耗材經采購運抵倉庫后,采購部門應同時將采購清單交至倉庫管理員,作為入庫通知。

      第四條倉庫管理員依據入庫通知清點入庫原材料,配件和耗材,檢查實際入到庫物資的型號、數量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。

      第五條如果倉庫管理員清點時發現差異,倉庫管理員應填寫《收料異常通知單》(見附表4-1),然后連同采購清單一起在當日內交至采購部門,由采購部門聯系供應商處理。同時,倉庫管理員將有差異物資放入倉庫暫存架,避免同其他物資混淆,并記錄臨時賬。待采購部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。《收料異常通知單》共兩聯,一聯交采購部門,一聯由倉庫管理員留存備查。

      第六條如果倉庫管理員清點時未發現差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將原材料,配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯,經相關人員簽字后,一聯交采購部門,一聯交財務部作付款入賬依據,一聯由倉庫部門留存備查。

      第七條倉庫負責人對以上物資入庫程序進行復核或抽核。發現問題則要求倉庫管理員在一個工作日內查明解決。

      第八條每月月末倉庫管理員根據須當月原材料、配件、耗材的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》(見附表4-3),經倉庫負責人復核無誤并簽字確認后,交金融財務部作對賬和備查使用。

      第九條每月月末,財務部根據倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門送交的采購清單同供應商財務部進行對賬,貨已到發票未到的物資,作暫估入賬處理。

      第三節 產成品入庫

      第十條產成品入庫制度專指道路中心研發生產的相關產成品的入庫管理辦法。

      第十一條道路中心生產部門應在生產完工后一個工作日內將產成品送交倉庫,并且隨帶生產記錄以供倉庫管理員清點核對所用。

      第十二條 倉庫管理員負責清點送抵倉庫的產成品,并依據生產記錄,與實際清點結果作比較,檢查實際到庫的產成品的型號、數量等信息是否正確一致。

      第十三條 如果倉庫管理員清點時發現差異,倉庫管理員通知生產部門處理差異,并暫時堆放產成品于倉庫,避免同其他正常入庫的產成品混淆,同時記錄臨時賬。待生產部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。

      第十四條 如果倉庫管理員清點無差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將產成品分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯,經相關人員簽字后一聯交生產部門,一聯交金融財務部作入賬依據,一聯由倉庫部門留檔備查。

      第十五條 倉庫負責人對以上產成品入庫程序進行復核或抽核。發現問題則要求倉庫管理員在一個工作日內查明解決。

      第十六條 每月月末倉庫管理員根據當月產成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》(見附表4-3),倉庫負責人復核無誤后,交金融財務部作入賬使用。

      第四節 配件、耗材領用出庫

      第十七條 生產部門或設備管理部門相關人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求,必須認真填寫《配件、耗材領用申請單》(見附表4-4)。除上述兩部門外,其他部門人員不得領用倉儲的配件和耗材。

      第十八條 生產部門或設備管理部門領導跟據配件或耗材的使用目的和使用數量進行審批,同意后在《配件、耗材領用申請單》上簽字。其中,生產部門領導指指各機施站、拌站站長及其部門內上級領導。設備管理部門領導指機修站站長及其部門內上級領導。

      第十九條 倉庫管理員收到《配件、耗材領用申請單》,檢查申請和審批手續是否齊全。如果不齊全,退回申請單不予發貨。如果申請審批程序齊全,準備出庫配件,填寫《出庫單》(見附表4-5),并由倉庫管理員和領用人簽字,登記倉庫臺帳。《出庫單》要連號記錄,不得跳號。一共三聯,一聯至領用部門,一聯至金融財務部,還有一聯倉庫留底備查。領料程序結束后,倉庫管理員須在相應《配件、耗材領用申請單》上加蓋"物資發出"字樣的印章,并嚴格保管。

      第二十條 倉庫負責人對上訴領料程序進行復核或抽核,檢查申請、審批和出庫手續是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責任或通知領料部門領導追究領料人責任。

      第二十一條 每月月底倉庫管理員根據當月《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》(見附表4-6),并附上《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》。

      第二十二條 倉庫負責人對上述程序進行復核,檢查《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》是否一一對應,手續是否齊全正確,匯總金額是否正確。復核無誤后交金融財務部。

      第二十三條 金融財務部根據《配件、耗材使用匯總表》入賬,核算各部門制造費用。

      第五節 原材料領用出庫

      第二十四條 原材料領用出庫辦法專指道路中心研發生產產品時領用原材料和進一步加工瀝青混合料時領用自行生產的中間產品(產成品)的管理辦法。

      第二十五條 道路中心生產車間相關人員根據生產任務和工藝比例推算出原材料的預計使用量,然后提出原材料的使用需求,認真填寫《原材料領用申請單》(見附表4-7)。

      第二十六條 生產車間主任跟據原材料的`使用目的和使用數量進行審批,同意后在《原材料領用申請單》上簽字確認。

      第二十七條 倉庫管理員收到《原材料領用申請單》,檢查申請和審批手續是否齊全。如果不齊全,退回申請單不予發貨。如果申請審批程序齊全,準備出庫原材料,同時填寫《領料單》(見附表4-8)并由領用人及倉庫管理員簽字,登記倉庫臺賬。《領料單》要連號記錄,不得跳號,并且填寫生產單號、原材料用途。一共三聯,一聯至生產車間,一聯至金融財務部,還有一聯倉庫留底備查。領料程序結束后,倉庫管理員須在相應《原材料領料申請單》上加蓋"物資發出"字樣的印章,并嚴格保管。

      第二十八條 倉庫負責人對上訴程序進行復核或抽核,檢查申請、審批和出庫手續是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責任或通知領料部門領導追究領料人責任。

      第二十九條 生產過程中,如果發生領用的原材料不足時,由生產車間主任或副主任根據短缺量到倉庫去領用原材料,倉庫管理員發出原材料的同時,開出領料單,生產單號仍舊填寫原申請時的單號和原材料用途。如果發生領用的原材料多余時,暫時保存放在生產車間,以備下次生產使用。

      第三十條 每月月底倉庫管理員根據當月《原材料領用申請單》和《領料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》(見附表4-9),并附上《原材料領料申請單》和《領料單》。

      第三十一條 倉庫負責人對上述程序進行復核,檢查《原材料領用申請單》和《領料單》是否一一對應,手續是否齊全正確,匯總金額是否正確。復核有誤則協同倉庫管理員查明原因,修改《原材料使用匯總表》。復核無誤則簽字確認,將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領料申請單》和《領料單》交金融財務部門。

      第三十二條 金融財務部據此進行賬務處理。

      第六節 附則

      第三十三條 本辦法由總經室負責解釋。

    物品管理制度3

      廢舊物資管理辦法及處理流程

      第一章 總 則

      第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理,規范廢舊物資處理,制定本辦法。

      第二條 本辦法適用于公司所屬各基地和職能部門

      第三條 本辦法中的廢舊物資包括:

      1、報廢的設備等固定資產;

      2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資;

      3、生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等;

      4、生產(施工)過程中產生的邊角廢料、包裝物等。

      5、其他廢舊物資。

      第四條 采購部負責公司廢舊物資處理工作。

      第二章 廢舊物資管理

      第五條 各基地(職能部門)對廢舊物資要及時上報,集中分類堆放,并做臺帳進行登記,處置后做銷帳處理;對廢舊物資做簡單的防護,以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。

      第三章 處理程序及工作流程

      第六條 廢舊物資應區分具體情況進行處理:

      1、報廢的設備等固定資產

      對固定資產的報廢標準的界定同集團公司關于固定資產的報廢標準,由資產的使用部門打內部公文單,后附填寫《固定資產處理單》,對該設備的名稱、規格及型號、購置時間、預計使用時間、購入原值、已提折舊、帳面凈額、報廢原因等一一填寫完畢,設備部簽字確認報廢情況屬實,同意變現意見,財務部確認該固定資產的賬面金額,轉總經理處,總經理簽署處置意見,總經理審批(總經理審批權限在單位資產原值3萬元以內,超過3萬元的上報審批程序同集團公司下發的財務管理制度-固定資產管理制度第九條審批權限)后公文單轉到采購部經理處,由采購部經理安排廢舊物資處理和招(議)標工作,處置所得上繳公司帳戶。

      2、各基地(職能部門)對需要處理的報廢的'庫存材料、低值易

      耗品等庫存物資打內部公文單,后附《材料、低耗品處理單》,以書面形式報設備部門簽署意見后,傳到財務部門確認物資的原始價值、經理簽字確認;公文報總經理審批后公文單轉到采購部經理處,由采購部經理安排廢舊物資處理和招(議)標工作,處置所得上繳公司帳戶。

      3、各基地(職能部門)對生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料、生產(施工)過程中產生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置如果屬于:

      (1)價值較高的(如所有的廢鋼鐵等),應將需要處理的廢舊物資打公文單,后附《廢舊物資處理單》,以書面形式上報設備部,由設備部確認確實無利用價值需要處理的,簽字報轉總經理審批,經總經理審批后公文單轉到采購部,由采購部經理安排廢舊物資處理和招(議)標工作。

      (2)除廢鋼鐵外的其他邊角廢料,各部門經理(場長)不必再打公文單上報,可以直接處理,款項及時繳存公司帳戶。

      第七條 廢舊物資由保管統一管理并登記管理臺帳,會計審核,每月10日上報一次,處理后做銷帳處理,款項及時上存銀行。

      第四章 違規處分

      第八條 各部門必須嚴格按照此辦法執行,不得私下處置,如有違反,則按私下處置資產的市值對該部門負責人進行處罰(罰金從當月工資及績效中扣除,如當月不夠就從下月續扣)并通報批評。

    物品管理制度4

      1.危險物品是指化學物品、藥物、易燃、易爆、腐蝕及有毒物品;

      2.危險物品的采購,應由保管員申請,園長批準后,方可購買,并控制購買數量;

      3.危險物品的.保管、發放,應專人保管、發放,嚴格控制發放數量,并妥善處理剩余有毒物或殘余品;

      4.易燃、易爆等危險物品要分開儲存,成人用藥與幼兒用藥分開擺放,內服藥與外服藥分開儲存,放在指定的高柜子(幼兒無法觸摸的地方),庫存量要保持最低量;

      5.成人用藥與幼兒用藥分開擺放,內服藥與外服藥分開儲存,放在指定的高柜子(幼兒無法觸摸的地方),及時清理過期藥物。

      6.危險物品倉庫要保持干燥、通風,無安全隱患,并定期進行安全檢查,提出整改措施。配備消防器材,掌握消防器材的使用方法;

      7.危險物品的使用,應由醫生或教師嚴格把關,登記發放數量,及時收集殘余物;

      8.嚴格按規定操作和使用,如有緊急情況,應立即采取應急措施,報有關部門進行處理。

    物品管理制度5

      為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

      一、物資采購工作堅持五原則:

      1、堅持公開、公平、公正的原則。

      2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監督的原則。

      3、堅持節約實用的原則。

      4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。

      5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。

      二、物資采購工作程序:

      1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人

      簽名等。

      2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據需要認真審核后送總務處審批。

      3、申購物資金額在

      100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的.領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

      4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進行采購。

      5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關

      領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

      6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

      三、物資采購注意事項:

      1、物資采購工作由學校分管后勤的

      領導把關,總務處負責落實。

      2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

      3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據質優價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

    物品管理制度6

      一、領用物品須經部門主管同意,并要妥善保管。

      二、服裝:保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣,由管理處統一購置,辭退或辭工時必須如數上交。

      三、皮鞋、解放鞋由領用人承擔30%的費用,更換期為一年。

      1)一年內有損壞的,自行修補,自行新購。

      2)3個月內辭職的,要補交70%的費用,物品可帶走。

      3)被解雇的或3個月以后辭職的.公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

      四、床上用品:保安員承擔50%的費用。

      1)3個月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用,物品可帶走。

      2)4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用,物品可帶走。

      3)7—12個月內使用人辭工或被辭退不用交費用,但承擔50%的費用不予退還,物品可帶走,13個月以上。

    物品管理制度7

      為了強化工程項目管理,統一辦公用品規格,節約經費開支,提高經濟效益,現制訂項目部辦公物品管理制度如下。

      一、項目部辦公物品的申請

      項目部根據辦公物品需要情況以及消耗水平,填寫辦公物品采購預算表,由項目經理、xx總經理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規格,或者未來某種辦公用品的需要量將發生較大變化,也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位或超出統一配發標準的,須由項目部以書面形式提出申請,報xx總經理審批。

      二、項目部辦公物品的采購

      項目部物品由辦公室按照統一標準和數量進行采購。凡指定辦公物品規格、數量、購買單位的',持總經理簽字后的申請書和采購預算表,由辦公室按照成本最小原則采購。

      三、項目部辦公物品的領取

      項目部辦公用品采購后,由項目部指定專人對品種、規格、數量、質量進行檢查驗收,經核對無誤后分別在《固定資產領用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細表》上簽字領取。

      四、項目部辦公物品的費用支出

      項目部辦公物品費用由xx統一預支,納入工程建設成本,項目竣工時予以結算。

      五、項目部辦公物品的保管

      項目部辦公物品由項目部按照xx固定資產或低值易耗品管理的要求進行日常管理和使用。

      六、項目部辦公物品的盤存

      項目部辦公物品應由項目經理負責定期清點,清點要求做到賬物一致,如果不一致必須查清原因,然后以書面形式向xx總經理和分管副總經理進行匯報,同時通報辦公室,重新調整在用物品清單,使帳物保持一致。工程竣工后項目部解散時,由辦公室指派專人負責登記、檢查、檢收和管理。

      七、項目部辦公物品的持有量調查

      辦公室必須對項目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進行調查,調查內容為項目部所報統計數據是否與項目部領用記錄相一致、辦公用品采購預算表是否與實際數量一致,并定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)做出統計,向xx總經理及項目分管副總經理報告。

      八、項目部辦公物品的報廢處理

      對決定報廢的辦公用品,要填寫《辦公物品報廢申請書》,注明辦公用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項,由xx總經理簽字后,辦公室按照有關規定進行處理。

    物品管理制度8

      一、易燃、易爆、劇毒、放射、強腐蝕性等危險物品,由學校總務后勤統一管理,并選配責任心強,工作認真并具有業務能力的專人負責此項工作,嚴格落實崗位責任制。

      二、必須規范安全儲存,儲存室符合防火、防爆、防盜、防泄漏等安全管理要求,保管人員須經過消防安全及有關專業知識培訓。化學性質相抵觸或滅火方法不同的物品不得在同一室內存放,實行雙人雙鎖管理制度。

      三、學校一般不得購買劇毒藥品,因實驗所需必須購買的須經學校校長嚴格審批,并嚴格執行危險品采購審批制度,危險物品的`購買必須由校長審批,領用必須由教導主任審批,限量發放,出入庫須有精確計量和記載。

      四、對其領、用、剩、廢、耗的數量必須詳細記錄,用剩數量及時退庫。嚴禁任何人私自將危險物品帶出保管室或實驗室。并按規定程序嚴格管理。

      五、使用危險品時要按規范操作使用,學生必須在指導老師指導下進行實驗實習,防止意外事故發生。

      六、任何個人不準私自購買、收藏、保存劇毒、易燃、易爆物品,違者由此發生的事故則負全部經濟、法律責任。

    物品管理制度9

      1、目的

      加了加強對危險化學品的安全管理,預防、控制和消除職業中毒等危害,保障公司員工的身體健康及相關權益,保護環境,根據《危險化學品安全管理條例》及其它有關法律、法規的規定,特制定本制度。

      2、范圍

      本制度適用于公司危險化學品生產、經營、儲存、裝卸、運輸、使用、出入庫和廢棄處置。

      3、危險化學品定義

      危險化學品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蝕特性,能人員、設施、環境造成傷害或損傷的化學品。包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

      4、職責

      對危險化學品的生產、經營、儲存、裝卸、運輸、使用、出入庫和廢棄處置實施監督管理的有關部門,依照下列規定履行職責:

      4.1安全動力部職責

      4.1.1負責危險化學品的日常安全監督管理;

      4.1.2負責危險化學品注冊登記,建立檔案;

      4.1.3負責危險化學品安全標簽、安全技術說明書的。

      4.1.4對危險化學品包裝物和廢棄危險化學品的處置實施監督管理;

      4.1.5負責危險化學品污染事故的調查處理;

      4.1.6負責危險化學品事故現場的應急監測。

      4.2倉儲部職責

      4.2.1負責危險化學品的裝卸管理;

      4.2.2負責危險化學品成品區的日常安全管理;

      4.2.3負責危險化學品的'出入庫管理;

      4.2.4負責辦理劇毒化學品公路運輸通行證;

      4.2.5負責廢棄的危險化學品包裝物的回收管理。

      4.3采購部職責

      4.3.1負責辦理劇毒化學品購買憑證和準購證;

      4.3.2負責至具有資質的廠家采購質量合格的危險化學品包裝物;

      4.3.3所采購的劇毒化學品必須符合國家有關規定。

      4.4生產車間職責

      負責本區域內危險化學品的生產、儲存和使用的日常管理。

      5、生產、儲存和使用管理

      5.1生產、儲存、使用人員必須經過相應的培訓,使其熟悉化學品的性能,掌握個人防護和安全操作方面的知識,防止造成污染或人身傷害;

      5.2生產、儲存、使用人員在操作過程中,應穿戴好必要的防護用品,并按有關操作規程進行操作;

      5.3對貯存劇毒化學品裝置每年進行一次安全評價,其它生產、貯存裝置每2年進行一次安全評價,并將安全評價情況上報公司和市安監局;

      5.4根據危險化學品的種類、特性,在車間、庫房等作業場所設置相應的安全設施、設備,并按照國家標準和國家有關規定進行維護、保養,保證符合安全運行要求;

      5.5在生產、儲存和使用危險化學品的場所設置通訊、報警裝置,并保證在任何情況下處于正常適用狀態;

      5.6對劇毒化學品的儲存量和用途如實記錄,并采取必要的保安措施;如果發現劇毒化學品被盜、丟失或誤售、誤用時,必須立即報告安全動力部;

      5.7危險化學品必須儲存在專用倉庫內,儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準,并由專人管理;

      5.8使用壓縮氣體和液化氣體時,氣瓶內應留有余壓,且不低于0.05兆帕(mpa);

      5.9危險化學品的包裝必須符合國家有關規定;

      5.10危險化學品的包裝物、容器,必須符合國家有關規定。重復使用的危險化學品包裝物、容器在使用前,應進行檢查,并作好記錄;

      5.11在危險化學品的包裝內附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書,并在包裝(包括外包裝件)上加貼或者拴掛與包裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽。

      6、經營管理

      6.1危險化學品采購人員和銷售員應經過專業培訓,取得上崗資格;

      6.2銷售危險化學品時應向用戶提供危險化學品安全技術說明書,以保證用戶在運輸、裝卸、貯存、使用過程中的安全;

      6.3發現所生產的危險化學品有新的危害特性時,應立即公告,并及時修訂安全技術說明書和安全標簽;

      6.4綜合辦公室不得向未取得危險化學品經營許可證的單位或者個人銷售危險化學品;

      6.5綜合辦公室不得向個人或無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品;

      6.6綜合辦公室銷售劇毒化學品應記錄購買單位的名稱、地址和購買人的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數量、用途;

      6.7采購部不得采購未取得危險化學品生產許可證或危險化學品經營許可證單位的危險化學品;

      6.8采購危險化學品時,必須向銷售單位索取危險化學品安全技術說明書。

      7、裝卸運輸管理

      7.1運輸危險化學品企業和運輸車輛必須具有國家規定的相關資質;

      7.2用于危險化學品運輸工具的槽罐以及其他容器必須符合國家有關規定,并經檢測、檢驗合格后方可使用;

      7.3對裝卸管理人員進行有關安全知識培訓,使其掌握危險化學品的安全知識,并經政府主管部門考核合格,取得上崗資格證,方可上崗作業。危險化學品的裝卸作業,必須在裝卸管理人員的現場指揮下進行;

      7.4運輸危險化學品時,必須配備必要的應急處理器材和防護用品,并接受政府主管部門對槽罐以及其它容器進行定期或不定期的檢查;

      7.5通過公路運輸危險化學品,只能委托有危險化學品運輸資質的運輸單位承運,同時向承運方說明運輸的危險化學品的品名、數量、危害、應急措施等情況;

      7.6運輸、裝卸危險化學品,應按有關法律、法規、標準的要求以及危險化學品的危險特性,采取必要的安全防護措施。槽罐及其它容器必須封口嚴密,能夠承受正常運輸條件下產生的內部和外部壓力,保證危險化學品在運輸中不因溫度、濕度或者壓力的變化而發生任何滲(灑)漏;

      7.7通過公路運輸危險化學品,必須配備押運人員,并隨時處于押運人員的監管之下。不得超裝、超載,不得進入禁止通行的區域,確需進入的,按國家有關規定執行。

      7.8通過公路運輸劇毒化學品的運輸單位應當向目的地的縣(區)級人民政府公安部門申請辦理劇毒化學品公路運輸通行證。

      8、出入庫管理

      8.1倉庫保管員必須經過有關安全知識培訓,掌握危險化學品的安全知識,經考核合格,取得上崗資格證;劇毒品庫嚴禁存放生活用品,嚴禁無關人員進入;

      8.2危險化學品必須儲存在專用倉庫或專用場地內,并設置明顯標志;危險化學品的儲存方式、方法與儲存量必須符合國家規定,并由專人管理;

      8.3危險化學品出入庫必須嚴格執行收發、登記、清點、檢查制度。

      9、廢棄管理

      9.1劇毒化學品的包裝箱、紙袋、瓶、桶等必須嚴格管理,統一回收;鐵制包裝容器不經徹底洗刷干凈,不得改作它用;

      9.2凡拆除的容器、設備和管道內帶有危險物品,必須先清洗干凈,驗收合格后方可報廢;

      9.3生產、使用過程中所產生的廢水、廢氣、廢渣的排放,必須符合國家有關排放標準。

    物品管理制度10

      1、目的

      保證樣板房所有物品的安全。

      2、范圍

      適用于物業公司接管的所有樣板區的物品管理。

      3、職責

      3.1樣板房接待員對樣板房所有物品進行管理。

      4、程序

      4.1樣板房內物品擺放位置均由設計師或集團高層領導確定,在樣板房管理過程中,要確保室內整體設計效果和物品擺放的'協調一致。

      4.2每周定期對物品進行衛生清潔,清潔后將物品放回原位,不得隨意改變或挪動位置。

      4.3對工程移交的空調遙控器、說明書等,要清單列冊管理并定期盤點。

      4.4對樣板房物品進行明細登記,并攝相留檔,定期盤點。

      4.5所有樣板房物品的遷出搬入等均需履行相應手續,征得賣場經理的同意,并更新相關資產物品帳冊。

      5、記錄

      5.1 《物品放行條》

    物品管理制度11

      一、采購制度

      1、學校采購物品一般情況下,由采購人員辦理。

      2、采購物品須有購物申請單,并注明名稱、品種、規格、數量、用途。

      3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。

      4、除特殊情況,一般購物在五天內完成。

      5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

      6、所購物品質量有問題或未經批準購買的物品一律不予報銷。

      二、驗收入庫制度

      1、采購人員同志按購物申請單購物,倉庫保管員負責驗收入庫,再由個人或組室領用。

      2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可。

      3、入庫時要區分物品性質、危險品、易腐物品、易爆物品,區別對待、妥善處理。

      4、根據勤儉辦學原則,倉庫內積壓物品應盡量減少,但教學所需物品要保證供應。

      5、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。

      6、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。

      三、造冊登記制度

      1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。

      2、后勤總務處根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或處室、帳冊。三天內及時登帳,半年及時結帳。

      3、登記造冊的物品名稱數量應和記錄相符合。

      4、按時完成上級部門的校產統計表格。

      5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

      6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。

      四、領用制度

      1、物品庫存放,由庫房保管員統一管理。

      2、個人在征得保管員同志同意下,辦理領用物品手續才能領用物品。

      3、教學物品不能挪作他用。

      4、借用教學物品須按時歸還。每學期結束時,倉庫保管員要及時收回,統一管理

      五、財產報廢制度

      1、根據勤儉辦校原則,教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

      2、報廢的物品要加以區別,對不正常的損壞要找出原因,人為損壞的.要酌情賠償。

      3、報廢的物品由倉庫管理員統一登記,及時銷帳,在統一的前提下合理處理。

      4、報廢單要學校負責人,財務主管和財產保管員簽字、說明。

      5、報廢物品處理后的回收資金,要統一進請購基金帳。

      六、出借賠償制度

      1、教學物品和器材專供本校教學使用,在不影響教學前提下,經領導同意方可出借。

      2、貴重物品原則上不借。

      3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

      4、出借的物品要按期收回。

      5、歸還物品是要當面驗收,如有損壞或遺失,按賠償制度執行。

      6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單,經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

    物品管理制度12

      一、必須自覺遵守幼兒園的規章制度,有良好的職業道德,廉潔奉公;必須以高度負責的'精神,多想辦法,積極完成采購任務。購買物品做到價廉物美,嚴禁購買腐爛變質物品。

      二、必須充分掌握市場信息,收集市場物資情況,預測市場供應變化,經常與保健員配合,共同制定每周食譜(周三下午),多想辦法改進伙食,為幼兒園物資采購提出合理化建議。

      三、幼兒園物資購、管、用實行登記制,由幼兒園指派專人負責登記工作,一期一匯總,一期一兌現。嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格合理,質量合格。

      四、嚴格遵守財經制度和驗收制度,做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者,幼兒園不予報銷,對弄虛作假、虛報物資數量和單價者,按原價二倍扣罰。采購的物資要適用,避免盲目采購造成積壓浪費。

      五、嚴格按采購計劃辦事,執行物資預算,遵守財經紀律和驗收制度,做到精打細算。

      六、兼任本園的水電、木工、安全等職責,每月抄報水、電表。

      七、幼兒園物資購、管、用程序和要求:

      1、做到計劃采購,不營私舞弊。擬定計劃和購物清單,必須由主管領導同意。

      2、若須經過市采購辦的,必須先送報告并與市采購辦共同簽定協議,取得銷售方所有合格證件,方才履行協議。

      3、購物時必須在園財務室履行借支手續,經園長批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。

      4、各項購物發票必須附合同(協議)和清單方能履行報帳手續。簽訂合同(協議),必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

      5、購物后要及時到倉庫進行入庫登記,包括購物時間、名稱、地點、用途、價格、數量、購買人,核實簽字后園長方可簽字報帳。做到購貨迅速,減少運輸中轉環節,降低庫存量。

      6、物資購回后指定專人保管,使用者在領(借)用時必須履行簽字手續。

      7、對于教學用的儀器、設備等物資要報上級領導同意,按計劃定購。對于使用的教材,一定要從正規渠道采購。

      8、外加工訂貨,要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察,將結果與使用部門協商,擇優訂貨。

    物品管理制度13

      1.工作目標

      規范對業戶物品出入的管理,提高服務質量,確保業戶生命財產安全。

      2.工作職責

      物業部管理員:確認業戶身份,審核相關證件,開放行條。

      門崗、進出崗、地庫崗當值保安員:檢查進入物品,核實搬出物品,確定放行與否。

      3.工作指引

      3.1業戶物品進入小區的管理:

      3.1.1業戶進入小區物品的限制

      a.嚴禁運入易燃、易爆、有毒、腐蝕性強的物品。

      b.嚴禁運入大量的易腐、散發厭惡氣味的物品。

      c.嚴禁未裝袋的散裝施工材料、物料運進。

      d.液體物品不能用易碎、易破容器裝載,否則不允許運進管理區。

      3.1.2一般情況下進入物品的檢驗

      在限制范圍外的物品,只作一般性的檢驗,看看是否有限制條件內物品,如無或是已辦施工手續的.單位物品,出入口保安員即可放行。

      3.2業戶物品運出小區的管理:

      a.一般情況下,業戶物品運出管理區都要辦理放行條才能放行。

      b.辦理放行手續的主要證件:運出物品清單;業戶的身份證或復印件(如是單位的可開具單位證明并蓋章);代理人身份證或有關身份的證明文件。

      c.業戶或委托人辦理物品放行時,須經業主同意,并向管理處提供有效證明,否則拒絕開物品放行條。

      d.在保安主管或物業部其它人員查驗證件后,開放行條,經辦人簽字,門崗驗證、驗物品無誤后,回收放行條,給予放行。

      e.裝修施工材料的放行須經裝修或施工負責人確認方可放行。

      f.在特殊情況下,一時無法找到物業部管理員(或值班人員),同時也無法找到物業部領導的時候,門崗保安人員可立即叫來當班值班班長,班長可按以上原則當即確定是否放行,并記錄在《值班日志》。

      4.質量記錄

      《業戶物品放行條》

      5.參閱文件、資料

      【第4篇】小區物品出入管理制度(3)

    物品管理制度14

      爆破物品管理制度的重要性不言而喻。一方面,它直接關系到作業人員的生命安全和公共安全,任何疏漏都可能導致嚴重事故;另一方面,嚴格的'管理制度能提高作業效率,減少因安全事故導致的經濟損失,維護企業的正常運營和良好聲譽。

    物品管理制度15

      1、各科室搶救物品、藥品要專人保管,定量定位放置,劇麻藥品加鎖,保證應急時使用。

      2、搶救室、搶救車的物品、藥品、器械一律不得外借,并三班交班,要有記錄。

      3、核對搶救藥品有效期,每周一次,有記錄。防止積壓變質,如有變色、沉淀、過期、標簽模糊等不得使用。

      4、掌握各種物品的性能,及時消毒,注意保養,防止生銹、霉爛、蟲蛀等現象,提高使用率。

      5、有效期低于3個月的',要有警示標志,建立藥品、液體的有效期警示本。

      6、凡因不負責任造成丟失、損壞,應根據醫院賠償制度處理。

      7、搶救結束后,應立即清查一切物品、藥品器械,并補充全以備急用。

      8、護士長每個月要進行質控檢查一次,并有詳細內容記錄。

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    物品領用管理制度必備02-10

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