公司文件管理制度

    時間:2025-03-30 08:38:48 制度 我要投稿

    公司文件管理制度

      在日新月異的現代社會中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的公司文件管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    公司文件管理制度

    公司文件管理制度1

      第一條檔案的定義與范圍

      檔案是指過去和現在的公司各部門及員工在從事業務、企業管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、帳冊、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

      第二條檔案管理的原則

      檔案管理分為統一管理和分散管理相結合。即公司檔案由總經理辦公室統一管理,各部門除已移交總經理辦公室的檔案外,其它檔案文件由部門自行保管,以便于及時利用,維護檔案文件的完整與安全。

      第三條檔案管理的責任部門和責任人

      公司總經理辦公室為公司檔案的主管部門,設專門的檔案管理人員,負責管理公司的各類檔案,做好登記、歸類、保管、索引、提供利用,并負責對各部門資料管理員進行工作指導、監督和檢查;

      各部門設有資料管理員,負責本部門資料管理,并接受公司檔案管理員的監督和檢查。

      第四條歸檔的范圍

      1.公司證照及企業設立和變更的申請、審批、登記以及終止等方面的文件材料(包括企業的章程及投資各方簽訂的合資、合作合同);

      2.公司與有關單位簽訂的各種合同、協議書等;

      3.公司會議記錄、紀要和決定(包括發布的通知、通報、機構調整、任免、獎懲以及公司的規章制度);

      4.公司制訂的計劃、統計、預決算、工作總結;

      5.公司對外的正式發文與有關單位來往的文書、招投標文件等;

      6.公司的各類申請、請求與相關部門的批復;

      7.財務、會計及其管理方面的文件材料,公司歷年來的憑證、賬本等;

      8.公司法律事務管理方面的文件材料;

      9.公司各項目的技術圖紙等資料;

      10.反映公司歷史沿革及公司重大活動的電子版照片及音像資料;

      11.其它對公司具有利用價值和保存價值的文件資料(含各類載體,如電子文本等);

      12.公司歷年獲獎資料。

      第五條歸檔要求

      整理辦法:分為文書檔案和工程項目檔案(竣工工程檔案立卷,未竣工工程資料整理成冊)。

      1.歸檔的文件材料,應按照自然形成、保持歷史聯系的原則,結合歸檔要求和文件內容進行歸檔。

      2.在一個卷內(檔案袋、盒)的文件資料要有清晰的《卷內文件目錄》,并且按項目、內容或文件形成時間,系統的排列。

      3.案卷標題要簡明準確,整理好的案卷要確定保管期限,原則上分為永久、長期(十年以上)、短期(十年以下)三種。確定保管期限的基本原則是:

      (1)對公司有長遠利用價值的檔案應永久保存;

      (2)對公司在一定時期內有利用價值的檔案分別為長期或短期保存;

      (3)凡是介于兩種保管期限之間的檔案,其保管期限一律從長。

      4.按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫《卷內備考表》。

      5.全部案卷組成后,要對案卷作統一排列并編寫檔案號,然后逐卷登記,填寫《案卷總目錄》。

      第六條過程管理

      屬于公司保管的檔案文件:各部門資料員做好平時文件的預立卷工作,并在每月初或事件結束后將上月需歸檔的.文件整理成冊移交總經理辦公室保管,任何人不得據為已有。

      第七條檔案銷毀規定

      公司檔案文件銷毀:檔案在超出規定保存期限一年后,可由公司檔案管理員和資料所屬部門資料員整理出庫進行銷毀。銷毀檔案時必須慎重從事。銷毀前由公司檔案管理員和資料所屬部門資料員一起將需要銷毀的資料列出銷毀清單,由資料所屬部門資料員填寫《文件資料銷毀清單》進行申請,報銷毀資料所屬部門的部門經理、主管副總審批,最后經總經理同意后,兩人以上執行銷毀程序,并在銷毀清單上簽字確認,公司檔案管理員全程監督。銷毀檔案要嚴格執行保密規定,銷毀清單由公司檔案員留存,以便備查。

      部門檔案文件銷毀:部門形成的文件資料無利用價值時,可由本部門資料員填寫《文件資料銷毀清單》。提出銷毀申請,部門經理審批同意后,兩人以上執行銷毀程序并簽字確認。銷毀清單由本部門資料員留存,以便備查。

      第八條檔案借閱

      1.因工作需要借閱存在總經理辦公室的公司檔案的,應事先填寫檔案借閱單,逐級審批,經總經理同意后方可借閱。

      2.員工不得攜帶公司原件材料外出,確因工作需要外帶時,需在填寫檔案借閱單時注明外帶原因,待總經理審批同意后方可外帶,用畢歸還。

      3.借閱檔案者必須對所借檔案妥善保管,不得私自復制、調換、涂改、污損、劃線等,更不能隨意亂放,以免遺失。

      4.部門檔案借閱由資料員填寫《文件資料發放、借用記錄表》做好記錄,借閱人簽字確認,并按時歸還。

      5.總經理辦公室統一管理公司資料復印件。公司檔案管理員或總經理辦公室秘書需要在文件資料復印件上加注“僅供…使用”的用途說明。

      第九條檔案備份規定

      公司所有有價值的文件、報表、業務資料等檔案,須存有電子掃描文檔,無法電子掃描文檔的,必須做好備份。

      第十條檔案保管

      1.公司檔案員在接收文件資料存檔時,必須認真驗收,填寫《文件資料移交登記表》,送檔人和接檔人均須簽字確認,完成檔案交接手續。

      2.對于已存放膠片、照片、磁帶要用特制的密封盒、膠片頁夾和影集等,按編號順序排列在資料柜內。

      3.檔案管理員要定期對庫存檔案進行清理核對,做到帳、物相符,對破損或載體變質的檔案,要及時進行修補和復制。庫存檔案如移交、作廢和遺失時,須注明原因,保存依據。

      第十一條檔案保密規定

      公司所有人員均應嚴格遵守公司的保密規定,違者依據公司“獎懲條例”嚴肅處理。

    公司文件管理制度2

      一、總則:

      為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性特制訂本制度。

      二、技術文件的'編制、審核、批準:

      1、技術文件由工程部負責編制,工程部應對技術文件的正確性、合理性負責。

      2、工程部部長負責技術文件的審核。

      3、總經理負責技術文件的批準。

      4、技術文件包括:

      a、圖紙;

      b、工藝操作規程;

      c、設備操作規程;

      d、產品內控標準;

      e、產品檢驗規范;

      f、采購技術要求等。

      三、技術文件的更改:

      1、技術文件更改的前提:

      a、顧客要求更改;

      b、由于開發試制的疏忽而必須更改;

      c、技術要求過高,生產設備無法達到而必須進行更改等。

      2、各部門如確需對技術文件進行更改,須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單,報工程部審核,廠務經理批準;

      3、技術文件更改申請單應包括以下內容:

      a、更改原因;

      b、更改前參數;

      c、更改后參數。

      4、技術文件更改申請單的審批:

      a、廠務經理負責對技術文件更改進行審批;

      b、必要時廠務經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽;

      c、廠務經理下達技術文件更改指令(書面文件);

      5、生產部根據指令實施更改。

      a、更改不得降低規定的產品質量水平和顧客適用性要求;

      b、更改不得違反有關標準和法律、法規;

      c、工程部負責更改,其他人員未經受權無權更改,工程部做好技術文件更改記錄;

      d、更改時所有部門及所有文件應同步更改。

      四、技術文件的管理:

      1、技術文件發放:技術文件由工程部發放到相關責任部門,并在[文件發放記錄表]上登記,由領用人簽名。

      2、文件使用和保管:

      a、工程部根據工作需要合理發放給使用者;

      b、使用者要妥善保管好文件,使用者未經技術部許可,不得擅自復印、外借技術文件。有遺失及損壞情況應及時報工程部辦理補發手續;

      c、工程部應建立[技術文件一覽表]及[外來文件一覽表];

      d、技術文件由工程部歸口保管,工程部對上述文件應進行分類并妥善保管;

      e、借閱技術文件須由技術部或廠務經理批準,并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄,由借閱人簽名;

      f、對無使用及保存價值的文件,由工程部負責審批后及時收回銷毀,并填寫[文件及資料回收登記表];

      g、對有保存參考價值的作廢文件,應在該文件上進行標識,并用專柜保存,以防誤用。

    公司文件管理制度3

      1目的

      規范分公司檔案資料的管理工作。

      2適用范圍

      適用于分公司所有檔案資料的管理工作。

      3職責

      3.1行政部負責分公司的文件、資料的打印、歸類、發放及登記工作,并保存分公司在管理服務活動中形成的各類檔案。

      3.2各部門負責管理本部門在管理服務活動中形成的各類檔案。

      3.3分公司總經理負責上報分公司文件、對外公開文件的發放審批工作。

      3.4分公司總經理負責審批已過保存期檔案資料的銷毀工作。

      4實施程序

      4.1歸檔保存的文件

      4.1.1分公司在管理服務或公務活動中形成的工作計劃、外來文件、報告、質量記錄及與工作有關的圖表、統計資料等。

      4.1.2在工作中形成的圖紙、操作說明書等技術檔案。

      4.1.3在專門業務活動中形成的各種檔案,如:會議紀要、聲像檔案、工作記錄等專項檔案。

      4.2文件、資料歸檔的要求。

      4.2.1歸檔的文件資料必須字跡清楚工整,紙張及文件格式符合國家標準。

      4.2.2歸檔的文件材料要完整齊全。

      4.2.3每類建設工程竣工必須有兼職資料檔案管理員參加,對其文件材料(含有關圖紙等)完整性、準確性、系統性進行鑒定和驗收。

      4.2.4保持歸檔文件材料之間的歷史聯系,并進行科學分類、立卷和編號。

      4.2.5案卷題名應確切反映卷內文件內容,并區分保管期限。

      4.3檔案資料的保管。

      4.3.1所有檔案資料均由資料管理員管理。

      4.3.2存放檔案必須有專用柜架,在排列上架時,應按照類別和保管部門的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。

      4.3.3底圖除修改、送曬外,不得外借。修改后的'底圖入庫時,要認真檢查其修改、補充情況,并在檔案資料盒內的面層上注明修改情況。

      4.3.4存入膠片、照片、錄像帶、軟盤、磁帶要用特制的密封盒和專門的卷盒,按編號順序排列在膠片柜或防火資料柜內。必要時采取復制、拷貝。

      4.3.5每年一季度,對上一年度的各種資料檔案進行歸檔,并對庫藏檔案進行清理核對和質量檢查工作,做到完好、齊全。對破損或載體變質檔案,要及時進行修補和復制,發現檔案發霉或蟲害要及時消殺。

      4.3.6檔案資料柜需做好防盜等設施。

      4.3.7質量記錄保存期為二年。

      4.4檔案資料借閱管理。

      4.4.1分公司所有人員都有保護檔案、借閱檔案的權利和義務。

      4.4.2分公司員工查閱檔案資料,必須辦理登記手續。

      4.4.3在借閱檔案資料時,應做到以下幾點:

      4.4.3.1按規定辦理登記手續,定期歸還;

      4.4.3.2要愛護檔案資料,不得丟失;

      4.4.3.3所借檔案不得隨意折疊和拆散,不得對檔案隨意更改、涂寫;

      4.4.4借出和歸還檔案時,應辦理清點手續,由資料檔案員和借閱者當面核對清楚。

      4.4.5檔案如有丟失、損壞或泄密,要立即追究當事者責任。

      4.4.6調離或辭職的人員,必須辦理文檔移交后方可辦理調離手續。

      4.5檔案鑒定和銷毀

      4.5.1檔案鑒定工作由檔案鑒定小組負責進行,鑒定小組由分公司總經理、各部門經理、資料檔案員和有關業務管理人員組成,日常的鑒定工作由行政部資料檔案員負責。

      4.5.2檔案鑒定小組的任務:

      4.5.2.1負責制訂檔案保管期限表;

      4.5.2.2對到期檔案提出存、毀意見。

      4.5.3確定保管期限原則

      4.5.3.1對有長遠利用價值(如技術圖紙、操作說明書等),并能反映分公司職能活動和歷史面貌的檔案應永久保存。

      4.5.3.2凡是在一定時間有利用價值的檔案分別為長期或短期保存。

      4.5.4鑒定工作應該每年進行一次,由資料管理員在每年1月初提出。

      4.5.5鑒定中發現檔案不準確、不完整,應及時責成有關人員負責修改和補充。

      4.5.6銷毀檔案的程序包括:

      4.5.6.1鑒定小組應列出需銷毀檔案的清單和撰寫銷毀報告分公司總經理審批,銷毀清單及報告要保存。

      4.5.6.2檔案銷毀時,由行政部經理進行監銷并在銷毀清冊上簽名。

      4.5.7銷毀檔案資料時,要嚴格執行保密規定,對在銷毀檔案過程中出現失密或對分公司造成損失的,將根據有關規定進行處理。

      5相關文件和質量記錄表格

      5.1《檔案管理制度》

      5.2《保密規定》

      5.3《文件發放登記表》

      5.4《文件借閱登記表》

    公司文件管理制度4

      1.目的

      對管轄區域內的危險作業進行監控,確保人身財產安全,杜絕事故發生。

      2.范圍

      適用于公司各部門。

      3.職責

      3.1公司總經理或相關授權人負責所轄區域內的危險作業的審批。

      3.2相關主管(主辦)具體負責危險作業的指揮監督和落實。

      3.3現場安全員進行監護。

      4.方法和過程控制

      4.1本文件所稱的危險作業是指在小區范圍內進行的高空作業、物品吊裝、大件物品(超長、超寬、超高等)搬運、濕滑場地作業、非水平場地作業以及重物搬運等操作。

      4.2所有在管轄區域內公共場所進行的危險作業必須事先報公司總經理或相關授權人審批,批準后指定專人負責作業指揮、監護后方可進行。

      4.3需要隔夜施工、對顧客出行造成不便或對小區有較大影響的危險作業必須至少提前一天發布有關通知,以便顧客提前準備。

      4.4安全員在對危險作業進行指揮、監控時應首先注意自身安全。

      4.5在危險作業進行前,安全員應對施工人員交代'安全第一、預防為主'的方針。

      4.6危險作業的施工現場必須用警戒帶圈出警戒區,并在明顯位置放置如'高空作業,請勿靠近'等字樣的標識。

      4.7安全員必須維護好現場秩序,阻止無關人員進入施工區域。

      4.8對于3米以上的高空作業,應至少設一名安全監護員進行監控。

      4.9對車輛、人行通道上方的'高空作業,必須在通道兩端放置警示標識,盡可能將通道臨時封閉,指揮車輛行人繞行。

      4.10在危險作業現場附近停放有車輛或其他重要設施時,應盡可能移走,確實無法移走時,應采取保護措施,避免造成不必要損失。

      4.11安全員應監督高空作業人員是否系安全帶、掛安全鉤、戴安全帽、穿膠鞋。

      4.12安全員應監督作業人員不可將吊繩、電纜等工作回線纏在身上。

      4.13高空作業、吊裝以及需四人以上的搬運重物,須設專人指揮。

      4.14對過重的物品搬運應使用機械設備,防止對員工造成潛在的傷害。

      4.15危險作業完畢后,負責監護的安全員應督促施工人員及時對現場進行清理,撤回警戒帶和標識,并向審批人匯報工作結果。

      5.支持性文件

      jsnhwy7.0-12《安全管理程序》

      jsnhwy7.0-12-05《突發性緊急事件現場處理辦法》

      6.質量記錄和表格

      《安全員巡查記錄表》

      《緊急事件處理記錄表》

    公司文件管理制度5

      一、總則

      1、為提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據文書處理的有關規定,結合我企業實際情況,特制定本制度。

      2、文件管理內容包括:上級政府部門函、電、來文,同級合作企業函、電、來文,本企業上報、下發的各種文件、資料。

      3、本企業各類文件統一由辦公室歸口管理。

      二、發文管理

      1、凡以我公司名義上報或下發的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等),由承辦部門擬稿,送辦公室核稿,經辦公室核稿后送總經理簽發。

      2、經總經理簽發的文件由辦公室統一登記、分類編號并保留一份原件存檔。

      3、發出的文件、傳真應追蹤落實對方是否收到,對沒有收到的應及時進行補發或改用其他方式發送。

      4、所有由辦公室發出的傳真、文件等應統一登記,并標注發送單位、日期,由發件人簽名。其他部門自主發送的,由發送部門自行負責。

      5、發文辦理工作程序:

      (1)擬稿:公司公文、日常業務和事務性的文件由各涉及到的職能部門負責擬稿,擬稿要求內容要情況屬實、觀點明確、條理清楚。

      (2)核稿:核稿是指由擬稿部門經理對擬好的文稿進行審查、核對、修改,為簽發做好準備。

      (3)會簽:凡公文涉及到其他部門有關事宜,需給有關部門會簽。有關部門會簽后送辦公室主任處對公文進行復核,復核的主要內容為是否已協商、會簽;文種、公文格式是否正確等。

      (4)簽發:以公司名義報送的所有公文一律送總經理簽發。簽發公文時如有修改,應在原文上圈改并簽署姓名和日期。

      (5)發文登記:此時的發文登記是指對待發文稿進行復核,重點看審批簽發手續是否完備,附件是否齊全,格式是否統一、規范,符合要求的文稿由辦公室根據領導簽署意見成文稿的`內容,并對待發文稿進行編注發文字號,確定份數后印制。

      (6)用印:用印是指辦公室對已印制好的公文進行蓋章。

      (7)存檔:在發文辦理流程結束后,檔案管理人員按照文書檔案的歸檔要求對所發公文進行存檔(應包含底稿、正文兩份,及有關電子文檔,并定期將電子檔備份到專門的硬盤)。沒有歸檔和存查價值的公文,經過鑒定和總經理批準可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷,保證不丟失、不漏銷。

      三、收文管理

      1、所有發至本企業的文件(含傳真和政府部門傳達的公文、業務往來文件等),由辦公室統一簽收、登記、編號,送總經理閱示或送有關部門辦理,為避免文件擠壓,一般應在當天完成送閱。

      2、接收傳真應明確來文單位、接收人或部門,辦公室接收后負責轉交,并由接收人簽收。

      3、外出辦公帶回的文件及資料應及時向總經理上報或移交辦公室,直接上報總經理的根據總經理指示辦理,移交辦公室的由辦公室根據文件內容和性質向上級報告或指定專人、轉交其他有關部門辦理,并由辦公室保留原件或復印件存檔。

      4、辦公室收到文件,應根據文件內容和性質全面統籌,送總經理批示或交有關部門閱辦。需要辦理的公文,經請示總經理后辦理,根據文件內容、總經理批示予以催辦。

      5、已交辦公室存檔的文件在借閱中應嚴格遵守傳閱規定和保密范圍,所有文件如需外借或復印必須辦理文件借閱手續,經總經理批準后方可借閱。

      6、個人或部門閱讀文件應抓緊時間,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人,閱讀完后應及時交還給檔案管理員。

      7、收文辦理工作程序:

      (1)簽收:簽收是指收件人在對方的公文投遞單或送文簿上簽字,表示收到。公司所有公文由辦公

      室簽收、拆封,對需納入收文辦理的,應統一進行收文登記。

      (2)收文登記:收文登記是指對收進的公文進行注冊、編寫收文號等。將收到的文件先按來文機關或部門進行分類按收文日期、收文序號、來文單位、來文字號、文件標題、份數、等逐項進行登記。

      (3)擬辦:在收文登記后,由辦公室人員送辦公室主任處審核,符合有關規定的,辦公室應根據文件的內容、性質、緩急程度提出辦理意見和建議,送請總經理批示后交有關部門辦理。

      (4)批辦:批辦是指總經理對收文的辦理寫出指示性意見,并指定辦理部門和傳閱范圍。

      (5)承辦:承辦是指按照總經理的批辦意見,指定承辦部門及傳閱范圍。承辦部門接到需辦文件后,要認真及時辦理,急件隨到隨辦。需兩個以上部門承辦的文件,主辦部門要主動會同相關部門協商辦理,并負責回復辦理結果。

      (6)催辦:催辦是指根據總經理的批辦意見,由辦公室督促承辦部門盡快上報辦理結果。

      (7)注結:文件辦理完畢,應在《收文登記簿》或公文處理單上注結,注明辦理日期,并簡要寫明辦理結果。

      (8)存檔:在收文辦理結束后,應根據公文的相互聯系、特征和保存價值分類整理立卷,要保證檔案的齊全、完整。沒有存檔和查存價值的公文,經過鑒定和總經理批準,可以定期銷毀,銷毀秘密公文應當進行登記,由二人監銷保證不丟失、不落銷。

      四、保密文件管理

      1、嚴格遵守保密制度,保密資料統一由檔案管理員收發、傳遞、銷毀等,并嚴格把關。

      2、制發保密文件時,經辦人要根據文件、資料的內容和定密范圍,標明密級、保密期限,確定發送范圍、數量,報送總經理審批后印發。

      3、借閱、復印保密文件、保密資料必須嚴格履行審批登記手續,嚴禁將保密資料保密文件拿到其他營業性場所復印。

      4、對保密文件、保密資料要定期清查,一般每季度清查一次。年終進行全面清查、核對,發現欠缺要及時追查,防止丟失。

      五、文件的銷毀

      1、對于多余、重復、過期和無保存價值的文件,辦公室應定期清理造冊,按照公司有關規定,辦理銷毀手續報總經理批示。

      2、經審核同意銷毀的文件,應在檔案管理員和辦公室主任的共同監督下進行銷毀。

      六、附則

      1、本制度由公司辦公室負責解釋。

      2、本制度自發文之日起實施。

    公司文件管理制度6

      一、總則

      第一條、為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,根據有關規定,結合企業實際情況,特制訂本制度。

      第二條、文件管理內容主要包括:上級函、電、來文、同級函、電、來文、企業上報下發的各種文件、資料。

      二、收文的管理

      第三條、公文的簽收

      1、凡接收公文均由秘書登記簽收后分別轉交相關部門,在簽收和拆封時,秘書均需注意檢查封口和郵戳。對開口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

      2、對政府部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告有關部門,并登記差錯文件的文號。

      第四條、公文的閱批與分轉

      1、凡正式文件均需由秘書根據文件內容和性質閱簽后分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送總經理親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要即閱即辦。

      2、一般函、電單據等,由秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件,應同主辦部門聯系后再分轉處理。

      3、為加速文件運轉,秘書應在當天或第二天將文件送到總經理辦公室,如關系到兩個以上業務部門,應按批示次序依次傳閱,最遲不得超過兩天。

      第五條、文件的傳閱與催辦

      1、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所,也不得將文件轉借給其他人閱看。對尚未傳達的`文件不得向外泄露內容。

      2、閱讀文件應抓緊時間,當天閱讀完后應在下班前將文件交秘書處,閱批文件一般不得超過兩天,閱后簽名以示負責。如有總經理“批示”、“擬辦意見”,秘書應責成有關部門和人員按文件所提要求和總經理批示辦理有關事宜。

      3、閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。

      4、文件閱完后應送交秘書,切忌橫傳。

      5、行政秘書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放或分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得秘書同意予以復印或摘抄,原件應及時周轉歸檔。

      三、文件借閱和清退

      第六條、各部門有關人員因工作需要借閱一般文件,需經本部門主管簽寫便條,對有密級的文件須秘書同意后方可借閱。

      第七條、借閱文件應嚴格履行借閱登記手續,就地閱看,按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾畫等。

      第八條、各部門應具體指定責任心強的主管負責文件收交、保管、保密、催辦檢查工作。

      四、文件的立卷與歸檔

      第九條、文件的歸檔范圍

      凡下列文件統一由行政秘書歸檔:

      1、企業領導發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和經營工作的各類計劃、統計、季度、年度報表等。

      2、各種專業例會記錄。

      3、企業召開重要會議所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等。

      4、有保存價值的客戶資料及處理結果。

      5、企業日志和大事記。

      第十條、立卷要求

      1、文件的立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。

      2、立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。

      3、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。

      五、文件的銷毀

      第十一條、對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,秘書應定期清理造冊并按行政有關規定,辦理申請銷毀手續。

      六、附則

      第十二條、本制度解釋權歸行政部。

      第十三條、本制度自公布之日起執行。

    公司文件管理制度7

      總則:為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

      適用范圍:適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

      一、文件的收集

      公司需收集文件的范圍:凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體內容包括:

      1、上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件;(主要收集部門:行政部)

      2、上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料;(主要收集部門:行政部)

      3、公司經濟活動中與外單位的來往信件、合同、協議。((主要收集部門:行政部)

      4、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等;(主要收集部門:行政部)

      5、公司制訂的計劃、統計、預算、決算及工作總結;;(主要收集部門:行政部)

      6、公司的請示與上級批復文件(主要收集部門:行政部)

      7、公司各職能部門在工作中形成的'工作計劃、總結、報告;(主要收集部門:行政部)

      8、公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機電子盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;(主要收集部門:財務部)

      9、公司內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;

      10、公司領導在公務活動中形成的重要信件、電話記錄;以及公司對外交流的文件、協議、報告等;(主要收集部門:行政部)

      11、公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;(主要收集部門:財務部、行政部)

      12、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織機構、人員編制等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      14、公司制定的章程、制度等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      15、公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、解雇(職)等工作及干部獎懲等文件材料;(主要收集部門:行政部)

      16、公司員工檔案轉移的介紹信及存根;(主要收集部門:人力資源及行政部)

      17、公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;(主要收集部門:財務部、行政部)

      18、公司重大活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;(主要收集部門:行政部)

      20、公司營業執照、稅務登記證等重要文件(主要收集部門:人力資源及行政部)

      21、各項目完成后專業圖文的最終版本電子版,最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復稿件。(主要收集部門:曬圖室)。

      二、立卷歸檔

      文件立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

      (1)各專業都要建立健全個專業的文件、圖書等材料,由各部專業集中統一保管。

      (2)歸檔的文件材料必須按年度立卷,業務范圍及當年工作任務,編制文件材料的編號類別。

      (3)文件承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

      (4)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

      三、檔案保管

      1、檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

      2、膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

      3、底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

      4、庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

      四、檔案借閱

      1、借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

      2、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。

      3、借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續借手續。

      4、歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

      5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

      6、底圖一般不予外借。

      五、檔案銷毀

      經確定需銷毀的檔案,由檔案管理員編造銷毀清冊,經公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

      六、檔案保密

      1、檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。

      2、不得傳播、議論有關機密問題。

      3、檔案資料不準帶到公共場所。

    公司文件管理制度8

      一、目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。

      三、定義

      1、文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

      2、受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3、非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      4、外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。

      四、職責

      1、公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

      2、各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

      3、文件編制、審批、發布的權責

      (1)各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

      (2)管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      (3)人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。

      五、文件分級分類

      文件分級

      1、一級文件:公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。

      2、二級文件:規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。

      3、三級文件:各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業方法和標準。

      4、四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業結果所用的表格等。

      六、文件編號、標識與控制

      (一)文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      (二)文件的標識與控制

      1、文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      2、長期有效的文件予以編號和標識,控制其發放,回收作廢失效版本;

      3、一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      七、文件編制、審核、批準和發布

      (一)、行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      (二)、文件歸檔、發放、保管

      1、文件歸檔

      (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      2、文件發放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;

      (2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量,填寫發放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發放登記表》中簽名。

      3、文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經批準發布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續,各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

      八、文件的更改與回收作廢

      (一)、文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的.宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題,提出文件更改意見。

      (二)、文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

      (三)、外來文件管理

      外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后,交由相關部門傳閱執行,履行完畢后,由執行部門記錄執行情況,交檔案室備檔。

      (四)、保密文件的管理

      1、保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      2、保密文件的發放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      (1)文件密級發放、傳閱范圍

      (2)絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (3)機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (4)秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

      附件:

      《公司內部業務便簽》

      《文件審閱簽發單》

      《受控文件清單》

      《文件發放登記表》

      《文件更改/評審單》

      《文件銷毀(留用)記錄表》

      《外來文件清單》

      公司內部業務便簽

      □通報□指示□通知□批復

      □協調□請示□報告□接洽

      給(TO):日期(DATE):年月日

      由(FROM):□請回復(REPLY)□請歸檔(FILE)

      標題(SUBJECT):

      內容(MESSAGE):見下文

      (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

      _____(部門)

      _____年_____月_____日

      起草人:各部門負責人審簽:

      分管領導審簽:

      總經理審簽:

      文件發放記錄表

      編號:

      序號文件名稱文件編號接收部門份數簽字發放/回收日期發放/回收部門

      編制:年月日

      文件更改/評審單

      編號:

      文件編號

      文件名稱

      更改原因:

      更改內容:

      評審結論:

      評審人員:

      編制:年月日

      文件銷毀(留用)記錄表

      編號:

      序號記錄名稱記錄編號發放

      日期回收

      日期數量原因

      編制:年月日

      外來文件清單

      編號:

      序號文件名稱備注

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

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      15

      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      編制:年月日

      受控文件清單

      編號:

      序號文件名稱文件編號版/次備注

      編制:年月日

      文件審閱簽發單

      編號:

      擬文部門

      擬稿

      核稿

      文件名稱

      文件編號

      文件內容摘要

      文件發放范圍

      (擬文部門填寫)主送:董事長□總經理□

      抄送:行政人事部□財務部□營銷部□項目部□

      擬文部門負責人意見:

      擬發簽字:

      法務部意見:

      審簽:

      分管副總意見:

      審簽:

      公司

      總經理意見:

      審簽:

      簽發

      日期

    公司文件管理制度9

      1.目的

      及時糾正在服務過程中產生的不合格,防止不合格服務的再發生,識別潛在的不合格原因,防止潛在不合格服務的產生,實現持續改進,為顧客提供更優質的服務。

      2.適用范圍

      適用于公司所有糾正預防措施活動的實施。

      3.職責

      3.1管理者代表負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。

      3.2質主管負責在公司質量體系(活動)出現或存在潛在的質量問題時發出相應的通知,并跟進驗證實施效果。

      3.3部門相關主管負責落實糾正和預防措施的實施。

      3.4產生不合格服務的部門主辦以上管理人員負責組織調查產生不合格的原因,制定糾正措施。

      3.5公司所有員工都有提出和實施糾正預防措施的責任。

      4.方法和過程控制

      4.1糾正措施

      4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發生。

      4.1.2對以下信息采用統計技術或試驗的方法進行識別,對不合格項進行確定。

      a.顧客的投訴(建議)

      b.緊急事件及重大質量事故

      c.品質主管對各部門日常工作的檢查和建議

      d.對分承包服務的評估

      e.顧客滿意度調查的輸出

      f.內、外審報告

      g.管理評審的各項輸出

      h.其他不符合公司質量方針、目標及質量體系要求的情況

      4.1.3對于情況f,審核小組按《內部質量審核程序》的要求執行。

      4.1.4對于情況d,品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,交責任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進行分析,提出糾正措施反饋;品質主管對其措施審核后由責任部門跟進落實情況,相關結果在《糾正和預防措施實施記錄表》上進行記錄,并簽名確認,該表品質主管和責任部門各存一份。

      4.1.5對于情況g,由管理者代表負責監督執行。

      4.1.6對于其他不合格,品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》,對不合格事實進行描述后發往責任部門,責任部門對不合格事實進行確認后填寫'原因分析'項目,制定糾正措施并實施,品質主管負責對糾正措施進行評估并跟蹤驗證實施效果,表格品質主管和責任部門各留存一份。

      4.1.7對日常工作中出現的不合格,按《不合格服務處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進行處理。

      4.1.8因質量體系或服務規范引起的不合格,由品質主管組織相關人員進行論證,提出修改意見,呈交總經理或管理者代表審批后修改下發,并保存與此有關的文件和記錄。

      4.1.9因員工素質引起的不合格,由人事行政主管會同責任部門主管采取人事調整、處罰或加強員工培訓等措施,總經理負責監督實施。

      4.1.10因服務設備或設施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設備設施、重新選擇分承包方、內部調配及進行合理技術改造等,由總經理負責監督實施。

      4.1.11對出現的嚴重或具有代表性的不合格,由品質主管根據總經理意見組織有關部門開展專題討論,對質量問題進行綜合分析,指定措施并組織實施,并總經理負責監督。

      4.2預防措施

      4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進行識別,分析其原因并采取相應預防措施,以防止不合格的.發生。

      4.2.2對以下信息進行分析,識別潛在不合格

      a.日常工作中反映出來的問題

      b.品質主管對日常工作的檢查和有關建議

      c.顧客滿意度調查結果

      d.以往管理評審的情況

      e.以往預防和糾正措施的實施情況

      f.內、外審結果

      4.2.3各部門應根據日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據其影響制定預防措施。

      4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據潛在問題的影響程度,由品質主管召集相關部門講明原因,制定預防措施,同時指定責任部門。品質主管填寫《糾正和預防措施實施記錄表》的潛在不合格事實欄,責任部門分析原因后制定預防措施并付諸實施,品質主管負責跟蹤并驗證實施效果,同時對有效性進行評審。在《糾正和預防措施實施記錄表》上簽字確認,表格品質主管與責任部門各留存一份。

      4.2.5品質主管負責對各部門所采取的預防措施、實施過程和結果予以記錄,整理后提交管理評審。

      4.3在改進、糾正和預防措施的實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協助分析原因和確定責任部門,并監督措施實施過程。

      4.4由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質量體系文件管理辦法》執行。

      5.質量記錄和表格

      jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預防措施實施記錄表》

    公司文件管理制度10

      1.目的

      防止在服務過程中因公用設施和服務過程無標識或標識不當導致各類不合格的發生。

      2.適用范圍

      適用于公司各部門的日常工作。

      3.職責

      3.1總經理或授權人負責公用設施、倉庫內物資、重要、危險部位及其他服務過程標識的監察。

      3.2部門主管和崗位責任人負責標識的安裝和檢查。

      4.方法和過程控制

      4.1公用設施的標識

      4.1.1機電設備按各設備名稱、設備責任人標識,標識牌掛(貼)在設備顯眼部位。

      4.1.2消防通道出入口、消防設施處設置相應消防標識。

      4.1.3配電室、水泵房、泳池機房、監控中心、倉庫、辦公室、公共衛生間等部位在出入口上方或門上貼上有部門名稱的標識。

      4.1.4所有設備間出入門上應有'機房重地,非請勿進'的標識。

      4.1.5所有閥門上應作上標識以確認閥門開閉狀態。

      4.1.6倉庫內的物資名稱和用途需掛貼于貨架或物資上,并在庫房門上貼'嚴禁煙火'的告示牌。

      4.1.7樓層的標識貼于本樓層的顯著位置。

      4.1.8在進天臺的通道上應有'天臺重地,非請勿進'的標識。

      4.1.9變壓器和高壓環網柜上掛'高壓危險,請勿靠近'告示牌。

      4.1.10游泳池必須標明水的深度。

      4.1.11天臺顯眼部位應掛貼'高空拋物,手下留人'等字樣的警示牌。

      4.2服務過程的標識

      4.2.1高空作業時,在危險區域周邊用警戒帶圈出警戒區域,對區域內的財產要做好防護措施,并放置有'危險勿進','高空作業,注意安全'等字樣的告示牌。

      4.2.2配電設備維修時,必須在開關上掛'有人工作,禁止合閘'的告示牌。

      4.2.3清洗辦公室及其他較光滑位置的.地面或天氣潮濕時,應在顯眼部位放置'小心地滑'的告示牌。

      4.2.4在公共場所刷油漆時,如果油漆未干而現場又無工作人員時,應在顯眼位置放置'油漆未干'告示牌。

      4.2.5泳池、兒童娛樂設施、會所等設施暫停開放期間,在顯眼部位掛放'暫停使用'告示牌,清潔時掛放'清潔中'字樣的標識。

      4.2.6維修公共衛生間設施時,應放置'維修中'或'停用'字樣的告示牌。

      4.2.7樓內保潔員在進行樓梯道、樓層保潔工作時,應在單元防盜門或明顯位置懸掛'此區域在清潔中'字樣的標識。

      4.2.8對于其他有追溯性要求的服務過程(如一些清潔、保安、設備維護服務)標識,應通過制定明確的服務規范和做好質量記錄予以實現。

      4.3標識的管理

      4.3.1各部門自行制作的標識,必須嚴格參照公司ci手冊標識所規范的樣式,所有ci手冊所規范的標識,部門必須嚴格執行。

      4.3.2各部門如需設置中英文對照標識,需將中文及譯文內容報品質主管審批。

      4.3.3如發現標識已經被污染、涂抹、撕毀、破損或已失去標識意義,應及時更換、替補或撤消。

      4.3.4當設置標識的位置需要更改或撤銷標識時,必須經總經理或授權品質主管同意后方可執行。

      5.相關文件

      《ci標識手冊》

    公司文件管理制度11

      為了更進一步規范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現公司全方位規范化管理的需要,特制定本制度。

      一、文件、資料的來源和范圍

      文件、資料的來源有兩種:接收和發放。

      1、接受到文件時填寫《文件接收登記表》和《文件移交登記表》。

      2、發放的文件填寫《文件發放登記表》和《文件移交登記表》。

      文件、資料的來源范圍分為:公司內部文件、總公司文件和外來文件。

      二、公司文件、資料歸檔的范圍和歸檔分類

      本公司文件、資料應歸檔分類和歸檔范圍如下:

      1、行政類:

      本公司對內和對外已行文的規章制度、規定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要、公司各類證照。

      2、經營業務類:

      公司規劃、年度計劃、經營情況、委托書、協議書、合同、項目方案等。

      3、人事類:

      勞動人事檔案、勞動工資檔案等。

      4、政府類:政府下發至公司的各類文件。

      5、財務類:各種財務票證、票據,財務審計檔案,會計檔案,統計資料等。

      6、音像類: 公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

      三、公司文件、資料歸檔的編制及編號

      公司文件、資料的歸檔編制和編號應遵循和符合: 統一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的原則。遇有一案歸入多類者應先確定其主要類別進行編號。

      1、本公司所有應歸檔的文件、資料,一律為文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫合并來做編號之首。如:公司辦公室的編號首為FNB;總公司財務部發來的文件編號為SZC;燃氣協會人事部發來文件為SWR。

      2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為:

      1行政類; 2經營業務類; 3人事關類; 4政府類;5財務類; 6音像類。

      3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以年月日加十位進行歸編。

      4、公司文件、資料的歸檔,應根據文檔性質的重要性和閱讀級別區分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“B”代表重要級,“C”代表機密級。“A”一般級文檔包含: 公開發布的公司經營發展大綱、經營戰略和經營方針、各類通知和通告、任命、年度總結和領導講話、一般性會議紀錄等。“B”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經營項目及決策、經營合同、公司經營情況、重要項目資料、項目合同協議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術資料,財務資料等。“C”機密級文檔: 內控的公司經營發展大綱、經營戰略和經營規劃、經營項目及決策、戰略性的合作協議及其合同等。

      5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為:文件的來源、文件的范圍和部門頭一個字的漢語拼音首字母大寫+類別+發布年月日+歸檔序號+(受密級)。

      例如: 將總公司辦公室公開發布的`通知歸檔為20xx年5月3日第一份檔案,其編號為: JZB12013050301(A)。

      四、檔案的保管、調閱與歸還

      1、巳歸檔的公司文件、資料,由辦公室統一編號后形成《文件檔案》,并根據文檔的重要性和相關性交相應部門的專管員保管。

      2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記表》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。

      3、公司檔案必須依照職務級別進行調閱。調閱時須填寫《文檔調閱申請表》。一般級公司文檔,須填寫《文檔調閱申請表》方可調閱。重要級以上文檔,須經主管領導批準后方可調閱。機密級公司文檔, 須經公司經理批準后方可調閱。

      4、公司文件、資料檔案跨公司調閱, 須經公司經理批準后方可調閱,并僅限于文檔的查閱,不得復制或帶走。

      5、檔案歸還時間為《文檔調閱申請表》上填寫的時間內,歸還時必須填寫《文檔歸還登記表》。

      五、歸檔保存期限

      1、永久保存: 本公司章程、公司各類證照、各級批文、印鑒、規章制度、不動產所有憑證、債權債務憑證。公司規劃、年度計劃、年度經營總結、技術資料、長期項目合同、年度財務會計報表、年度統計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

      2、五年保存: 根據需要須保存的文檔。財務審計檔案,會計檔案,統計資料各種財務票證、票據等按國家相關規定執行。

      3、三年保存:期滿或巳解除的合同協議、完結后的項目方案、其它經核定須三年保存的文檔。

      4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結、完結后的部門請示報告、經核定己完結且無必要保存的文檔。

      六、檔案的銷毀

      1、原則上,應每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。

      2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請表》,并經相應批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須部門主管批準后方可銷。機密級公司文檔, 須經公司經理批準后方可銷毀。

      3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。

      七、附表的管理

      本制度暫定8個附表,附表的管理由檔案管理者兼管,分類管理每個附表,便于填寫和查閱。附表的編號為:啟用時的年月日+十位。

      八、其它

      本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關制度和辦法以本制度為準。本公司涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執行。

      本制度自簽發人簽字日起生效執行。

      另附:附表1《文件接收登記表》

      附表2《文件移交登記表》

    公司文件管理制度12

      一、檔案歸檔制度

      (一)文件材料的歸檔要求:

      1.公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

      2.公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

      3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

      4.歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

      5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

      6.歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

      7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業編制的文件應附發文底稿。

      8.歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

      9.非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

      10.外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

      11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

      (二)歸檔范圍及保管期限

      (參照企業檔案歸檔范圍及保管期限表)

      (三)歸檔時間:

      1.管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發簿一同移交檔案室歸檔。

      2.凡專項工程、專題項目、科研課題等由發生部門將文件材料整理后經部門領導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

      3.外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調試后歸檔。

      4.工程項目在竣工驗收后三個月內接收歸檔。

      5.每年形成的會計檔案,由財務部及有關部門保存一年,在下一年的第一季度內向檔案室移交歸檔。

      6.電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

      7.榮譽檔案由行政部收集整理后于次年統一歸檔。

      8.聲像檔案在每次活動結束后整理歸檔。

      9.相關會議(技術會議、專題會議、年度工作會議),在會議結束后歸檔。

      10.外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內整理歸檔。

      11.變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

      12.公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

      13公司產權變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

      二、檔案查(借)閱制度

      檔案借閱是檔案室的日常業務工作,是檔案更好地為生產提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

      1.凡本公司有關人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關領導簽字,同時做登記。

      2.本公司有關人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關手續,超過兩天以上歸還者,須經領導批準簽字。但要如期歸還。

      3.借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發現遺失或損壞,應及時反映給主管領導。

      4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經總經理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經總理同意審核后方能帶出。

      5.凡屬不成熟的現行技術資料及保密文件一律不外借。

      三、檔案的保密制度

      1.凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

      2.非綜合檔案室人員不得隨便進入檔案庫房,庫房門窗及箱柜應隨關鎖。

      3.全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業保密規定,不失密。否則應追究責任。

      4.凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關手續。

      5.查閱人員對檔案內容承擔保密義務,違反規定造成后果者必須追究責任。

      6.檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

      7.定期對保密檔案保管情況進行檢查,發現問題及時處理。

      四、檔案庫房管理制度

      一、檔案入庫檢查:

      1檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對,做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案,及時進行修補和復制。

      2.入庫底圖應批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒(袋)內。

      3.定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發現問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

      二、檔案庫房管理:

      1.檔案庫房未經許可,外來人員不得擅自進入。

      2.檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調卷。

      3.庫房門窗須安裝窗簾,庫房內采用白熾燈且照度不超過100勒克期。

      4.避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

      5.庫房內應有空氣調節和溫濕度計等設施,及時做好溫濕度記錄,溫度應控制在14度——24度,相對濕度控制在45——60%。

      6.庫內及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表,庫房應專門安裝空調設備。

      7.庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發生火災的可能。

      8.檔案庫房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

      9.對庫藏檔案應經常進行檢查,發現問題,及時報告并采取措施予以處理。

      10.每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學管理積累資料。

      五、檔案鑒定、銷毀制度

      1.根據《檔案法》及《江蘇省檔案管理條例》中的相關規定,編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

      2.保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

      3.從檔案的`內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

      4.檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質量達到規定標準。如果鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門修改、補充。

      5.銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告、會同總工辦核查、總經理審批。銷毀檔時要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛人員銷毀或監銷,防止失密。

      檔案銷毀時要有二人以上監銷,并在清冊上簽字

      六、檔案保管統計制度

      1.檔案庫房須與辦公室、閱檔室分開,并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設施,以確保檔案的安全與完整。

      2.檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物,嚴禁吸煙和使用明火。

      3.建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統計臺帳。

      4.做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時、科學的統計工作。

      七、綜合檔案室主任職責

      1.認真學習《檔案法》,深刻領會上級檔案部門關于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業務水平和管理水平。

      2.、努力學習業務,鉆研各類檔案理論基礎知識,充分掌握綜合檔案室庫存檔案的各種情況,做到心中有數,操作自如。

      3.檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對收集管理的文件材料和立卷歸檔的諸多環節應嚴格把關。

      4.組織檔案網絡成員進行業務學習,交流檔案管理經驗與體會,開展檔案工作的檢查評比,不斷促進檔案工作的健康發展。

      5.定期向分管領導匯報檔案工作,爭取領導支持,做好檔案工作計劃的制訂和落實。

      6.組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標和發展規劃。

      7.負責綜合檔案與各部門分公司的工作協調。

      八、檔案工作人員崗位職責

      1.認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。

      2.負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

      3.積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

      4.做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

      5.嚴格遵守“保密制度”工作,未經批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

      6.負責對本部門檔案工作進行監督、檢查和指導。

    公司文件管理制度13

      (一)總則

      為減少發文數量,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用,特制訂本制度。

      (二)文件管理

      內容主要包括:上級函、電、來文,同級函、電、來文,本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則,全公司各類文件由辦公室歸口管理。

      (三)收文的管理

      1、公文的簽收凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由收發員登記簽收后分別交辦公室文書拆封。在簽收和拆封時,收發員和辦公室文書要注意檢查封口和郵戳。對于口和郵票撕毀函件應查明原因,對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。對上級機要部門發來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定,如果其中一項不對口,應立即報告上級機要部門,并登記差錯文件的文號。

      2、公文的編號保管辦公室文書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”,并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的`公司領導親啟文件,公司領導啟封后,也應交辦公室辦理正常手續。本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管,不得個人保存。

      3、公文的閱批與分轉凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱簽后,由辦公室文書分送承辦部門閱辦,重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應在當天閱簽完,緊急文件要月即辦。

      4、文件的傳閱與催辦傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和保密規定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。閱讀文件應抓緊時間,當天閱完后應在下班前將文件交回辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”,辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。閱文時不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續,以防止丟失泄密。文件閱完后,應送交辦公室辦公室文書,切忌橫傳。辦公室辦公室文書對文件負有催辦檢查督促的責任,承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應按照有關保密規定,并征得辦公室同意后,予以復印或摘抄,原件應及時歸檔周轉。

      (四)發文的管理

      1、發文的范圍凡是以公司名義發出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發文范圍。

      2、公司下發文件主要用于:公布公司規章制度;公布公司體制機構變動或干部任免事項;公布公司性的重大開發、項目、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;發布有關獎懲決定和通報;其他有關公司的重大事項。

      3、公司上行文、外發文主要用于:對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;同兄弟單位聯系有關公司重大開發項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。在公司日常項目開發和經營管理中,有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應按有關制度辦理,由主管業務部門書面或口頭通知執行,一般不用公司文件發布。凡各業務部門如開專題會議所作的決定,一般都不應發文,不備查考,可以簡寫名義用《工作簡訊》發會議紀要。各業務部門與外單位發生的一般業務聯系,可用各簡寫的名義對外發函(應各自編號備查),不用公司名義發文。

      (五)文件的立卷與歸檔

      1、凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔:

      ①上級機關來文,包括上級對公司報告、申請的批復;

      ②公司發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的種類計劃統計、季度、年度報表等;

      ③經理辦公室各種專業例會記錄;

      ④公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

      ⑤有保存價值的人民來信,來訪記錄及處理結果;

      ⑥參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發言材料等;

      ⑦上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄,以及公司向上級進行匯報的提綱和材料;

      ⑧反映公司生產、經營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音像攝制品;

      ⑨公司日志和大事記;⑩公司向上級請求批復的文件及上報的有關材料。

      2、業務部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料,由各業務科室、群眾團體負責立卷歸檔。

      3、立卷要求文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序,分門別類地進行整理歸檔。立卷時,要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料,要及時立卷歸檔。上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交,清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

      4、文件的銷毀對于多余、重復、過時和無保存價值的文件,公司辦公室應定期清理造冊,并按上級有關規定,辦理申請銷毀手續。

    公司文件管理制度14

      一、文件材料歸檔

      1、歸檔范圍

      凡是公司及各分公司、小區經營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料都應定期歸檔保存在公司檔案室。

      2、歸檔時間

      對公司規定應當立卷歸檔的材料,必須由檔案形成部門按規定收集、整理后,定期移交給本單位檔案室及檔案工作人員進行集中管理,任何部門或者個人不得據為己有或者拒絕歸檔。

      (1)文書文檔(包括統計檔案以及業務部門形成的檔案)。

      (2)會計檔案先在財務部門保存一年后移交檔案室。

      (3)設備檔案在設備安裝后一周內歸檔。

      (4)特種載體檔案,隨時歸檔。

      (5)合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。

      3、歸檔要求

      (1)歸檔的文件材料必須完整、準確、系統。

      (2)歸檔的文件材料必須按其規律組成案卷。

      (3)歸檔材料除外部原因外原則上采用A4紙型。

      (4)歸檔時必須填寫移交目錄,辦理交接手續。

      (5)歸檔的材料原則上應裝訂成冊,確實不能裝訂成冊的,由經辦人說明原因,由檔案員接受不成冊的資料后裝訂成冊。

      二、檔案借閱

      1、借閱檔案必須履行登記手續。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案,因特殊情況需借出者,要經公司有關領導同意后并辦理借出手續,歸還時對所借檔案應予以檢查核對,并注銷。

      2、借閱檔案必須經領導批準,機密以上檔案一律在檔案室查閱,不得借出。

      3、外單位要查閱檔案,需經本公司有關領導書面同意批準,方可借閱,借閱人要登記簽名。

      4、借閱者要愛護檔案,不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失,如發現以上情況,視情節按《檔案法》規定處理。

      5、借閱檔案要嚴守機密,不得轉借他人,不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內容。

      6、摘抄、復制檔案須經分管領導批準,摘抄的檔案內容必須經檔案人員核對,加蓋公章后始有效用。

      7、對借出的檔案,管理人員應及時催還。

      三、檔案保密

      1、認真執行公司的商業和技術保密制作,維護檔案的安全,做好公司的.保密的工作。

      2、檔案工作人員和借閱檔案人員,嚴格遵守保密制度,不準將檔案給無關人員翻閱,若有泄露,按保密規定處理。

      3、檔案工作人員要忠于職守,遵守紀律。不得擅自涂改,拆頁和銷毀檔案,不得私自泄露檔案內容。

      4、檔案室應根據《保密條例》規定的保密范圍,對全部檔案進行密級劃分。

      5、借閱有密級的檔案,必須按《檔案借閱制度》有關規定辦理。

      6、管理人員如有變動,必須辦理交接手續,移交時進行清點、核對,以確保檔案的完整與安全。

    公司文件管理制度15

      一、目的

      加強文件檔案管理,規范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的.證據。

      二、適用范圍

      適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

      三、術語和定義

      1、檔案:指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活

      動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

      盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

      2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。

      四、職責

      1、行政人事部:

      1)負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

      2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監督和檢查執行情況;

      3)收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料;

      4)負責公司檔案的利用和銷毀管理,監控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;

      5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

      6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

      2、其他各部門相關人員:

      1)負責在工作變動時,做好或協助移交工作,并及時通知行政人事部;

      2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

      3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

      4)財務部負責按規定獨立建檔保管財務檔案資料;

      3、各部門檔案主管人員

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